你好; 根據(jù)你當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅 *10%計(jì)算抵扣的? ;現(xiàn)代服務(wù)現(xiàn)在是5% 、生活服務(wù)才是按10%
老師你好,我們是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),我們是一般納稅人,我們的進(jìn)項(xiàng)可以按照10%加計(jì)扣除?是不是只有專票可以加計(jì)扣除,我們的火車票的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)扣除嗎?
我們公司是現(xiàn)代服務(wù)增值稅加計(jì)10%,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們的進(jìn)項(xiàng)是9432.03,附表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額按道理應(yīng)該是9.432吧,為什么出來的是3046.38?
老師,公司有申請進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除的,是不是公司所有進(jìn)項(xiàng),不管什么類型的發(fā)票都可以對進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除
老師現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵扣10%,是按所有增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加計(jì)扣除,還是是依據(jù)什么?
老師,公司是搞研發(fā)的,有加計(jì)扣除,我想問下繳納企業(yè)所得稅是按報(bào)表上的利潤為依據(jù)還是加計(jì)扣除后的所得額為依據(jù)算企業(yè)所得稅
老師好,外貿(mào)公司出口產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)是0稅率發(fā)票,是否影響退稅
各位老師,大家好,我們公司承包了一點(diǎn)活,要開勞務(wù)發(fā)票,人家是發(fā)包方,我們是承包方,然后需要簽勞務(wù)合同,他們會計(jì)不說內(nèi)容,說是讓我們自己填。那么請教老師,這個(gè)改怎么處理呢
我這邊昨天給A 開了300w發(fā)票,但是我今天把這個(gè)發(fā)票作廢了 但是我沒告訴A 電子票作廢了,他依舊先把款打給我了 6月份我重新開300w發(fā)票給A,有問題嘛
老師,中午好,我們是一般納稅人公司,成立時(shí)注冊資本是100萬,2年了,現(xiàn)在的實(shí)收資本達(dá)到88萬了,不到5年都超過100萬了,到時(shí)要不要增資呢?
老師您好!關(guān)于進(jìn)料加工手冊的問題,1、現(xiàn)在實(shí)用新實(shí)耗法,只有第一本手冊才需要到電子稅務(wù)局備案,外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)都是這樣?2、第一本手冊備案操作在哪里?如何查看到企業(yè)原來備案過的手冊?3、調(diào)整備案怎么調(diào)整?
老師,前財(cái)務(wù)不來交接,還有一筆貨款也沒有退給我們,現(xiàn)在溝通無果,有什么方式能解決???那一筆貨款五千多塊錢,沒有退給我們,也沒有付給供應(yīng)商
這樣的話找進(jìn)出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開的專票能作廢嗎,有沒有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?