同學(xué)您好,不是,是符合條件可抵扣的進(jìn)項(xiàng)
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請(qǐng)加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過(guò),就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對(duì)嗎
老師好,公司剛剛開(kāi)始增值稅加計(jì)抵減,是公司收到的所有進(jìn)項(xiàng)都可以加計(jì)抵減嗎?還是只有一些類型的發(fā)票可以加計(jì)抵減?
公司符合加計(jì)扣除項(xiàng)目。這個(gè)加計(jì)扣除是不管認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是什么內(nèi)容。按那個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額再多可以抵扣10點(diǎn)是吧
老師,公司有申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除的,是不是公司所有進(jìn)項(xiàng),不管什么類型的發(fā)票都可以對(duì)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減扣除
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
銷售服務(wù)取得進(jìn)項(xiàng)是不是不可以
我在做增值稅申報(bào)時(shí),這次主要是進(jìn)項(xiàng)是銷售商品成本,加計(jì)抵減額錄成0,老是提示跟申報(bào)表第12列不符?通不過(guò)
沒(méi)有這個(gè)限制性規(guī)定的
那什么是符合條件?
又說(shuō)沒(méi)有限制??
普票的 個(gè)人消費(fèi)與集體福利這些不可
你沒(méi)明白我的意思,我不是問(wèn)哪些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
抵扣與加計(jì)是同一個(gè)口徑,能抵就能加不能抵就不能加