同學(xué)你好,,我們的火車票的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)扣除嗎?——可以加計(jì)扣除;
請(qǐng)問老師我們是監(jiān)理單位,主要成本就是人員的衣食住行的費(fèi)用,之前的加計(jì)扣除按照進(jìn)項(xiàng)稅的10%,我頭兩天看到條例說2019.9月之后,生活性服務(wù)的可以按照15%扣除,那現(xiàn)在我們單位是不是可以按照15%加技扣除呢?
老師,你好,我們是一般納稅人,我們收到的電子專票,一個(gè)點(diǎn)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以享受我們的加計(jì)扣除10%嗎?我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),是技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,正常的專票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng),也可以享受加計(jì)扣除的呢
老師你好,我們是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),我們是一般納稅人,我們的進(jìn)項(xiàng)可以按照10%加計(jì)扣除?是不是只有專票可以加計(jì)扣除,我們的火車票的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)扣除嗎?
老師,你好,我們是木材加工廠,購進(jìn)的尿素,進(jìn)項(xiàng)稅額可以按照1%稅額加計(jì)扣除嗎?
請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人公司,購進(jìn)了農(nóng)牧公司的鮮牛奶,他們要給我們開免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,說是我們進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣9%,這張發(fā)票我們可以接受嗎?并且按照他們說的進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣嗎,我們購進(jìn)后加工再銷售,再領(lǐng)用中還可以加計(jì)扣除1%嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
有沒有相關(guān)的規(guī)定,給我提供一下,我想看看
同學(xué)你好, 從4月1日起,對(duì)主營業(yè)務(wù)為郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)業(yè)的納稅人,按進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額 1. 從4月1日起:取得4月1日及以后的專票等抵扣憑證,就可以按規(guī)定加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。 2. 郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)業(yè)判斷:按照財(cái)稅(2016)36號(hào)文件 3. 按進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額:從文字上判斷,應(yīng)該是所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都在原抵扣的基礎(chǔ)上再加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;