您好,是一次性計提折舊,不需要分期
有關(guān)提取安全生產(chǎn)費的分錄: 提取安全生費時(按營業(yè)額比例 ) 借:生產(chǎn)與本或當期損益 貸:專項儲備 使用提取的安全費時: 借:專項儲備 貸:銀行存款 開成固定資產(chǎn)的 借:在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應付職工薪酬 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:專項儲備 貸:累計折舊 年末時:借:本年利潤 貸:利潤分配-提取專項儲備 借:利潤分配-提取專項儲備 貸:盈余公積—專項儲備 以上分錄怎感覺年末貸方的盈余公積—專項儲備 和計提的貸方,這樣會不會重復,總覺的不對呢
假設(shè)村委會2020年銀行存款支出10000元購買電腦 一月錄賬??(1)借:管理費-辦公費?10000????貸:銀行存款??10000?(2)??借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000???????貸:管理費-辦公費???10000????? 現(xiàn)在在經(jīng)聯(lián)社新賬套錄:??卡片建立時累計折舊處填寫2000?????然后憑證處理處建立兩筆分錄:???(1)借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000????貸:XXXXX???10000?(2)借:管理費——折舊費??2000?????貸:累計折舊??2000” 這個XXX貸方科目是?????
老師好,公司購買的安全生產(chǎn)物資本應該從安全經(jīng)費專戶支付,結(jié)果出納從基本戶支付了該款項,請問分錄仍要先借:管理費用 貸:專項儲備 在記借:專項儲備 貸:銀行存款(基本戶)嗎還是怎么記
公司用安全經(jīng)費釆購固定資產(chǎn),分錄記:借:固定資產(chǎn)/電子設(shè)備 20000 貸:銀行存款20000 借:專項儲備20000貸:專項儲備20000 然后按月計提折舊借:管理費用/安全生產(chǎn)經(jīng)費20000/3年/12個月 貸:累計折舊,請問老師這個分錄可以嗎
C出包方式下的成本由建造該項固定資產(chǎn)達到預定可使用前發(fā)生的所有支出構(gòu)成D.投資者投入固定資產(chǎn)的成本應當按照評估價值和相關(guān)稅費確定E融資租入的固定資產(chǎn)成本按照同類固定資產(chǎn)的市場價格確定4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設(shè)備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設(shè)備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,應付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設(shè)備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務中,涉及的相關(guān)分錄有()A.借:在建工程430000應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)52000貸:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貨:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
一次性提折舊后,所得稅匯算清繳時用調(diào)整嗎?
您好,您這個是可以匯算清繳一次性扣除的
就是所得稅匯算清繳時不需要做加速折舊了對吧
您好,是可以一次性扣除的