你好! 年末時:借:本年利潤 貸:利潤分配-提取專項儲備 借:利潤分配-提取專項儲備 貸:盈余公積—專項儲備 ………平時已計提,年末就不用計提了
2019年6月1日,甲企業(yè)購進一臺設(shè)備并交付生產(chǎn)部門使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設(shè)備預計使用年限為10年,預計凈殘值為5萬元,采用直線法計提折舊。2020年1月至6月,企業(yè)將該設(shè)備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收訖。下列各項中,關(guān)于該設(shè)備出租的相關(guān)會計處理正確的是()。A.設(shè)備按月計提折舊時:借:管理費用0.75貸:累計折舊0.75B.設(shè)備按月計提折舊時:借:累計折舊0.75貸:管理費用0.75C.設(shè)備按月計提折舊時:借:累計折舊0.75貸:其他業(yè)務(wù)成本0.75D.設(shè)備按月計提折舊時:借:其他業(yè)務(wù)成本0.75貸:累計折舊0.75老師,麻煩給我一下計算的過程。
有關(guān)提取安全生產(chǎn)費的分錄: 提取安全生費時(按營業(yè)額比例 ) 借:生產(chǎn)與本或當期損益 貸:專項儲備 使用提取的安全費時: 借:專項儲備 貸:銀行存款 開成固定資產(chǎn)的 借:在建工程 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:專項儲備 貸:累計折舊 年末時:借:本年利潤 貸:利潤分配-提取專項儲備 借:利潤分配-提取專項儲備 貸:盈余公積—專項儲備 以上分錄怎感覺年末貸方的盈余公積—專項儲備 和計提的貸方,這樣會不會重復,總覺的不對呢
1.應(yīng)付職工薪酬賬戶的借方登記支付給職工的工資 貸方按工資用途分配計入 () a.生產(chǎn)成本賬戶b.管理費用賬戶c.制造費用賬戶d.庫存商品賬戶e.應(yīng)付福利費賬戶 2.本年利潤賬戶結(jié)構(gòu)所反映的內(nèi)容() a借方為轉(zhuǎn)入的各項費用數(shù)額b貸方為轉(zhuǎn)入的各項收入數(shù)額c貸方余額為實現(xiàn)的利潤總額d借方余額表示虧損總額 e.會計年末結(jié)轉(zhuǎn)后無余額 3.企業(yè)當期實現(xiàn)的凈利潤要按照法定程序進行分配即() A計提所得稅b計提法定盈余公積和法定公益金 c具體資本公積 d提取任意盈余攻擊e對投資者分配利潤 判斷 1.利潤分配的明細科目包括盈余公積補虧 提取盈余公積轉(zhuǎn)作股本的股利和應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 () 2.企業(yè)投資人投資時只能用金投資 ()
C.出包方式下的成本由建造該項固定資產(chǎn)達到預定可使用前發(fā)生的所有支出構(gòu)成D.投資者投入固定資產(chǎn)的成本應(yīng)當按照評估價值和相關(guān)稅費確定E融資租入的固定資產(chǎn)成本按照同類固定資產(chǎn)的市場價格確定4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設(shè)備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設(shè)備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,應(yīng)付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設(shè)備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務(wù)中,涉及的相關(guān)分錄有()A.借:在建工程430000應(yīng)交稅費一—應(yīng)交增值稅(進項稅額)52000貨:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貸:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應(yīng)付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建
C出包方式下的成本由建造該項固定資產(chǎn)達到預定可使用前發(fā)生的所有支出構(gòu)成D.投資者投入固定資產(chǎn)的成本應(yīng)當按照評估價值和相關(guān)稅費確定E融資租入的固定資產(chǎn)成本按照同類固定資產(chǎn)的市場價格確定4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設(shè)備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設(shè)備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,應(yīng)付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設(shè)備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務(wù)中,涉及的相關(guān)分錄有()A.借:在建工程430000應(yīng)交稅費一—應(yīng)交增值稅(進項稅額)52000貸:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貨:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應(yīng)付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
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老師:最后的余額怎么沖,這樣一直掛著嗎?
計提時記入專項儲備貸方 使用時記入專項儲備借方 余額一般在貸方,表示計提未使用結(jié)余金額