您好,這個是需要社保局才可以的

老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務,2019年沒有業(yè)務,2020年6月,我們公司把這家公司轉到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關系了),沒有轉讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應收和應付賬款(這些客戶和供應商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關系),付也付不出去,收也收不回來了,我應該怎么處理?第一個方法是:應收應付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風險嗎?;第二方法:應收做壞賬核銷,應付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據,后期可轉發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)。現(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
單位名稱變更后 銀行的三方協(xié)議名字也變了,稅務的名字也變了,社保費管理客戶端的名字也變了,只有社保費管理客戶端的單位三方協(xié)議管理沒有變怎么辦 應該去哪里改,還有醫(yī)保的名字也沒有改過來
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協(xié)議,簽的是老板個人的名字,用這個單位的資質承接一些安保項目,姑且稱項目的對象為甲方,然后個人授權給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚,這樣的話我做賬的時候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們去支付工資?
請問有分公司做總分支機構匯總申報企業(yè)所得稅,申報表上營業(yè)收入與利潤這些是填寫總機構金額還是總分支機構的匯總金額?
稅務局系統(tǒng)里面利潤表是一季度末的數(shù)據,二季度數(shù)據沒有,我現(xiàn)在能將二季度和三季度數(shù)據一起合并,填在本期金額里面嗎
老師,個體戶,我到匯算清繳的時候需要繳稅個稅的嗎
快手直播賣貨,類似代理商模式,是按照差價確認收入嗎
07年注冊公司08年底吊銷這個怎么操作解除呢?稅務沒有報道,也沒銀行開戶,操作步驟是什么?
老師,想咨詢電商平臺,我們是代銷的預付卡,銷售額比如50萬,但是傭金只有10萬的話,申報增值稅怎么申報,小規(guī)模
公司跨境電商平臺商品交易總額1229.54美金,退款金額104.37美金,還沒有提現(xiàn)到賬戶的,這樣要怎么入賬,分錄是怎樣的
@董孝彬老師,還是說要改按您的來申報好一點
幫客戶做吊銷業(yè)務,吊銷業(yè)務合同模版有嗎?具體吊銷轉注銷操作流程是什么?
找郭老師有問題咨詢 其他老師不要接啊