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老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來了,我應(yīng)該怎么處理?第一個方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風(fēng)險嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?

2020-09-08 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 10:35

你好,同學(xué)。 那你這付不出去的作為利得調(diào)賬,收不回的作為壞賬處理。 如果用現(xiàn)金,這樣的話,你這金額太大,不符合支付結(jié)算管理辦法,同時會造成現(xiàn)金賬實不符的問題 后面,作為營業(yè)外收入,壞賬損失,減少利潤,差額計所得稅。這種是比較合理的。

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快賬用戶4219 追問 2020-09-08 10:42

那我做壞賬處理和計入營業(yè)外收入的話,我應(yīng)該怎么做賬,需要做一份紙質(zhì)資料讓老板簽字確認(rèn)嗎?還是直接做賬就可以。

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齊紅老師 解答 2020-09-08 10:45

借,應(yīng)付賬款 貸,營業(yè)外收入 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備

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齊紅老師 解答 2020-09-08 10:45

是的,直接寫調(diào)賬說明 老板簽字,調(diào)賬處理的

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你好,同學(xué)。 那你這付不出去的作為利得調(diào)賬,收不回的作為壞賬處理。 如果用現(xiàn)金,這樣的話,你這金額太大,不符合支付結(jié)算管理辦法,同時會造成現(xiàn)金賬實不符的問題 后面,作為營業(yè)外收入,壞賬損失,減少利潤,差額計所得稅。這種是比較合理的。
2020-09-08
你好,同學(xué)。 不用平賬,你這只是法人購買了原法人股東,公司的債務(wù)債權(quán)是屬于公司的這些是不隨股東變更而直接平賬的。 平賬只是說收回或支付時平賬的。 還有一種情況就是,你股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議明確約定了這些款項是由原股東承擔(dān),那你在轉(zhuǎn)讓的時候,直接將這些債權(quán)債務(wù)平賬,差額計資本公積處理的。
2020-09-04
同學(xué)你好 這個可以年底之前沖平就可以了,沒有稅的,不還了計入營業(yè)外收入,繳納所得稅
2020-09-21
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
一號可以的,個人可以去稅務(wù)局給你們代開的,但是個稅比較高,個稅20%的。
2023-07-19
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