同學(xué)你好 老師這個(gè)不在,你七點(diǎn)后再來

老師好!小規(guī)模老板收到短信說10月份未完成社保費(fèi)申報(bào)繳納?她這個(gè)公司都沒開通社保戶呢?
老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬一下 這里的金額1萬元是指 專用發(fā)票上的哪個(gè)金額(不含稅金額 稅額 價(jià)稅合計(jì))
請問一下老師,報(bào)今年第三季度的報(bào)表時(shí),要填已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險(xiǎn)一金里的單位部分的???謝謝
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險(xiǎn)。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對(duì)我們申報(bào)。1、收入按照不含稅收入申報(bào)嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項(xiàng)它減出來嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時(shí)間和成本期間不匹配??赡苣瓿蹰_一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對(duì)我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)呢
你好老師,請問內(nèi)部交易我開給對(duì)方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對(duì)方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計(jì)入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒有現(xiàn)金流,請問如何抵消內(nèi)部往來跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報(bào)收入,本月增值稅已申報(bào)繳稅,如果要重新申報(bào)增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
在深圳注冊勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?


這個(gè)是什么意思,可以直接點(diǎn)確定忽略嗎
第一行填寫計(jì)提的本年的工資,第二行填寫實(shí)際發(fā)放的本年的工資,
對(duì)呀,那為什么還有這個(gè)提示
第一行的數(shù)據(jù)大于第二行,我這么填了,最后還是有這個(gè)提示,可以直接忽略申報(bào)嗎
小規(guī)模印花稅沒有核定還需要申報(bào)嗎?什么情況下需要申報(bào)印花稅?如果是零申報(bào)又沒核定的話是不是就可以不用報(bào)了?
你填寫的第二行是不是包含今年發(fā)的去年工資了
我說了是發(fā)的今年的工資
沒有啊,公司今年才成立的,怎么可能有去年的工資,哎,不管了,就這樣申報(bào)了
印花稅需要你自己采集了然后申報(bào),趕緊的
為什么這個(gè)印花稅自動(dòng)就有這個(gè)數(shù)據(jù)在這里了
你這個(gè)申報(bào)了嗎?之前采集過嗎
我都沒有做稅源采集進(jìn)去填數(shù)據(jù),就有了,還有新公司,賬上有實(shí)收資本是不是也得申報(bào)印花稅啊
是的,先采集了再申報(bào),今晚必須都報(bào)完
進(jìn)來就是這樣的,我是直接按這個(gè)申報(bào)了算了嗎,好煩,我以為都不用交印花稅的
需要申報(bào)的,你們是什么行業(yè)
,還有新公司,賬上有實(shí)收資本是不是也得申報(bào)印花稅?。????
為什么這個(gè)屬期自動(dòng)出來的是7月的啊。。。。
是的,這個(gè)也是要交的
你是幾月稅務(wù)登記的
好像是2月還是3月
那你之前所屬期是不是有沒申報(bào)的
5月收到一筆款4700,4700/1.01=4653.47。那為什么自動(dòng)出來的屬期是7月而不是5月呢,而且自動(dòng)帶出來的這個(gè)屬期也辦法修改
你七月是不是有未申報(bào)的
是的,我已經(jīng)按系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的申報(bào)了,反正0.7元也不需要繳稅
嗯,一元以下是免交