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老師,想咨詢電商平臺,我們是代銷的預付卡,銷售額比如50萬,但是傭金只有10萬的話,申報增值稅怎么申報,小規(guī)模

2025-10-27 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-27 18:09

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-27 18:10

您好,申報增值稅時,只看您自己賺的10萬傭金,不用管那50萬的銷售額,具體來說,先把傭金收入換算成不含稅價10萬/(1%2B1%)=99009.90元,然后用這個數(shù)乘以1%的稅率來算應交增值稅99009.90 * 1%=990.10元,如果您一個季度的總傭金收入不超過30萬,這990.10元的稅也免了,做賬時分錄是借銀行存款10萬,貸主營業(yè)務收入99009.90元、貸應交稅費990.10元。

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快賬用戶2984 追問 2025-10-27 18:16

謝謝老師的詳細解答,等于說我們只考慮業(yè)務實質(zhì),季度傭金不超過30萬,就享受免征增值稅的政策 但是如果稅務詢問,申報金額明顯低于平臺報送金額,我們需要提供情況說明,還有代銷的各種資料,如果能讓稅務局認可,就沒有問題,對吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 18:17

?您好,對的,您的理解完全正確,如果稅務局問起,您只需要提供代銷協(xié)議、資金流水(證明50萬是代收轉(zhuǎn)付)和傭金結(jié)算單等資料,向稅務局清晰說明這50萬是代收代付款、您的實際收入是10萬傭金這個業(yè)務實質(zhì),獲得認可后就沒有問題。

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快賬用戶2984 追問 2025-10-27 18:24

老師,謝謝,如果是一般納稅人,是不是最好視同銷售,出50萬,進50萬,銷項稅額等于進項稅額,然后傭金部分開服務費的發(fā)票6%,只有這部分傭金繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2025-10-27 18:26

?您好,不對,一般納稅人也應按照業(yè)務實質(zhì)核算,正確的做法是:50萬代收款作為往來款項處理(借銀行存款50萬,貸其他應付款50萬),不產(chǎn)生銷項稅;然后就10萬傭金收入確認銷售收入并計算銷項稅(10萬/(1%2B6%)*6%),您為此服務取得的進項發(fā)票(如辦公費用等)的稅額可以正常抵扣。

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快賬用戶2984 追問 2025-10-27 18:29

那稅務上的代銷和委托代銷視同銷售這個是怎么理解的老師

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齊紅老師 解答 2025-10-27 18:31

?您好,這個“視同銷售”的規(guī)定它特指某些特定情況,并不適用于您這種代銷預付卡的商業(yè)模式。 稅務上“委托代銷視同銷售”的規(guī)則,主要針對的是委托方(即賣家),并且是有實物商品轉(zhuǎn)移的傳統(tǒng)代銷方式,它規(guī)定委托方在發(fā)出商品時或收到代銷清單時就要確認收入納稅,目的是防止稅款延遲繳納;而對于受托方(即您),稅務處理的核心始終是您賺取的差價或傭金,您收到的商品或代收的貨款并不屬于您的銷售收入,因此您不需要就那50萬元視同銷售納稅,您只需要就10萬元傭金繳納增值稅。

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快賬用戶2984 追問 2025-10-27 19:20

那老師,如果有進貨折扣,比如,我們收到50萬,但是實際支付48萬,申報的時候,這2萬是不是也算傭金?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 19:22

?您好,對的,這2萬差價本質(zhì)上就是您的銷售傭金或利潤,需要和那10萬傭金合并,將總共12萬元(10萬%2B2萬)作為您的銷售收入來申報繳納增值稅。

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-27
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2025-08-04
你們承擔的稅款,讓對方私下給你們錢但是你收入等于成本的話有風險 最好有利潤
2025-07-24
這個是稅局報表的規(guī)定,季度不滿30萬填10欄,超30萬填3欄
2024-03-08
你好! 看你們具體簽訂的合同,如果約定你是收入傭金,給買家開發(fā)票的義務在平臺,可以按你取得的傭金作為收入。
2021-12-21
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