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老師。我想問下。我預(yù)付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當(dāng)時記賬是:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個貸方余額沖掉呢

2023-09-15 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-15 15:34

您好,管理費(fèi)用比發(fā)票金額少入11.4就可以了,這個錢本來就不是公司出的,不入公司費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 140628.54 貸預(yù)付賬款 140628.54

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快賬用戶4581 追問 2023-09-15 15:39

但是我收到的發(fā)票是多了11.4元的,我現(xiàn)在需要做賬把這記入到管理費(fèi)用中的11.4元沖掉,把預(yù)付賬款貸方余額沖掉

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齊紅老師 解答 2023-09-15 15:42

您好,可以的,把預(yù)收沖平就可以

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快賬用戶4581 追問 2023-09-15 15:42

那我咋做賬

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齊紅老師 解答 2023-09-15 15:44

您好,現(xiàn)在預(yù)付余額多少,發(fā)票金額是多少呀,我來寫分錄

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快賬用戶4581 追問 2023-09-15 15:46

當(dāng)時是借:預(yù)付賬款140628.54貸:銀行存款,收到發(fā)票時人家多開了11.4元,記賬是借:管理費(fèi)用14639.94貸:預(yù)付賬款14639.94元,因此預(yù)付賬款的貸方余額多了11.4

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齊紅老師 解答 2023-09-15 15:50

您好,現(xiàn)在調(diào)賬? ?借:管理費(fèi)用? -11.4? ?貸:預(yù)付賬款? -11.4

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快賬用戶4581 追問 2023-09-15 15:52

不是的放營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-09-15 16:02

您好,放營業(yè)外收入不好,還要交增值稅,

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您好,管理費(fèi)用比發(fā)票金額少入11.4就可以了,這個錢本來就不是公司出的,不入公司費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 140628.54 貸預(yù)付賬款 140628.54
2023-09-15
首先同一個客戶用一個往來,你第二個就不對,你同一個客戶都是用預(yù)付賬款就可以的,第二,你的庫存商品虛增。
2023-12-08
你好,取得發(fā)票的時候,是這樣做分錄 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款 你說的兩種方式(都不對的)
2023-12-08
你好 是的 同一個客戶是可以的?
2023-12-08
你好,是的,分錄處理正確的。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付是按照預(yù)付賬款處理
2021-01-14
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