你好 是的 同一個客戶是可以的?
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,付款給供應商,供應商沒有開發(fā)票來,借:預付賬款,貸:銀行存款。后期供應商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應交增值稅進項稅額,貸:預付賬款。是這樣掛賬嗎?
1.預付10%款時:借:預付賬款,貸:銀行存款。2.收到全額發(fā)票時:借:固定資產,貸:預付賬款,貸:應付賬款。這樣寫對嗎?
老師現(xiàn)在我們沒有設預付賬款,購買的預付卡。我做成 借:應付賬款-預付卡 貸:銀行存款 使用時 借:銷售費用-招待費 貸:應付賬款-預付卡 做成這樣可以嗎?
1 借:預付賬款,貸銀行存款 2 借:庫存商品,貸應付帳款 3 借:應付帳款,貸預付賬款 這樣可以嗎?
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
這種業(yè)務還有其他的更簡單的分錄嘛
你好 借預付,貸銀行? 借庫存,貸預付 這樣就可以了?
老師 我沒聽懂 預付一半,對方給開了全額 你這個分錄如何體現(xiàn)另一半未付款的部分
是否可以這樣 借庫存商品10 貸 預付賬款5 應付賬款5
借庫存商品貸預付賬款。 這個預付賬款包括你前面已經預付的和后面應付沒有付的,都在這一個科目里體現(xiàn)。