你好 這二十萬(wàn)還支付的嗎
老師,我們之前給對(duì)方付了100萬(wàn),我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)票開(kāi)了了120萬(wàn),沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬(wàn),這筆20萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬呢
前段時(shí)間我們收到客戶預(yù)付的貨款20萬(wàn),當(dāng)時(shí)我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,所以借方銀行存款20萬(wàn),貸方預(yù)收賬款20萬(wàn),這個(gè)月我給該客戶開(kāi)了549000發(fā)票,客戶付款了34萬(wàn),加上之前20萬(wàn),一共付了54萬(wàn),還剩9000沒(méi)有付,分錄我該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬(wàn),做的借預(yù)付貸銀行支出,現(xiàn)在對(duì)方將全額專票開(kāi)過(guò)來(lái)了20萬(wàn),我們支付尾款10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么入賬呢?謝謝,可以做一一筆憑證上嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬(wàn),做的借預(yù)付貸銀存,現(xiàn)在對(duì)方將全額專票開(kāi)過(guò)來(lái)了20萬(wàn),我們支付尾款10萬(wàn),我做了一筆憑證,借管理費(fèi)用-勞保18萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)2萬(wàn),貸預(yù)付10萬(wàn),銀行存款10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)1.分錄正確嗎?2.請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢?是10萬(wàn)的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎?還是其他?謝謝,請(qǐng)?jiān)斀?/p>
老師好 之前對(duì)方開(kāi)了收據(jù) 預(yù)付賬款5萬(wàn) 現(xiàn)在算下來(lái)多付了 要退給我們1萬(wàn) 后續(xù)開(kāi)的發(fā)票是4萬(wàn) 那我是不是直接預(yù)付賬款錄負(fù)數(shù)1萬(wàn) 借銀行存款就行了 不經(jīng)過(guò)應(yīng)付賬款了對(duì)吧
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
這個(gè)20萬(wàn)目前不確定是不是已經(jīng)支付了,就是之前財(cái)務(wù)沒(méi)對(duì)清楚
但是現(xiàn)在又要結(jié)賬了,就不知所措這筆咋處理合適
你的第二個(gè)分錄不對(duì) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付120 先掛賬
這樣掛,它就出現(xiàn)赤字貸方金額20萬(wàn)
是的 你可以借預(yù)付貸應(yīng)付
借預(yù)付貸應(yīng)付哪個(gè)金額呢
你好20萬(wàn) 預(yù)付余額最后是貸方20萬(wàn)
好的,謝謝,是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款100萬(wàn) 借預(yù)付賬款20萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款20萬(wàn) 是這樣嗎
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款120萬(wàn)。