多余的金額就只有轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了
貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
老師,我們培訓機構的,平時第三方收款做的其他貨幣資金的,有些時候客戶是直接付的現(xiàn)金的,我們存進銀行,或者直接公戶打款進來的額,公戶打款的我做借銀行存款,貸預收賬款 現(xiàn)金付款的,借庫存現(xiàn)金 貸預收賬款 再借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金嗎?還是直接一步到位也是借銀行存款 貸預收賬款就好了?現(xiàn)金是我們自己拿去存銀行的
老師,您好,21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元,現(xiàn)在找不到對方了,付款的時候借預付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來借庫存商品,貸預付賬款,最后預付賬款就一直有一個54元的余額,請問老師,這種情況怎么處理呢
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現(xiàn)在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預付賬款 應付賬款 第三種 借庫存商品 貸預付賬款 預付賬款余額在貸方。
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當時也沒有確認收入,我現(xiàn)在應該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費差價,應該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應交稅費嗎 因為不能不能確定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補做應交稅費嗎 那么具體的會計分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個人手上接手過來(相當于個人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進項稅該怎么處理 需要勾選 嗎
摘要怎么寫比較好呢,這筆調(diào)整分錄需要附件嗎
找業(yè)務人員出個說明
主要年份有點久了,業(yè)務員換掉了,現(xiàn)在業(yè)務員也不清楚什么情況
那就你寫個說明叫老板簽字
老師,這個說明具體怎么寫比較好呢
就寫無法聯(lián)系的供應商了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!