根據(jù)您提供的信息,以下是一種可能的會計分錄制作方式: 首先,您需要記錄每個月的物業(yè)費收入。假設您是按月確認收入的話,可以按以下方式編制分錄: 1.對于本月應收物業(yè)費(60000元): 借:應收賬款 60000 貸:主營業(yè)務收入 60000 2.對于本月實收的物業(yè)費(30000元): 借:銀行存款 30000 貸:應收賬款 30000 關于“已收往月的物業(yè)費是15000”,這意味著上個月或之前的月份已經收到了這部分物業(yè)費。您可以將其記錄為: 借:銀行存款 15000 貸:應收賬款 15000 請注意,以上分錄是基于您提供的信息所做的簡化示例。實際的會計處理可能因公司的具體要求和物業(yè)費收取的細節(jié)而有所不同
請問老師,我們公司是物業(yè)公司,主營是收停車費和物業(yè)費的?,F(xiàn)在公司給到一個優(yōu)惠就是電費優(yōu)惠退現(xiàn)。收入上月已經確認主營收入,優(yōu)惠是本月發(fā)生的。我應該怎么做賬呢
請問老師,我們公司是物業(yè)公司,主營是收停車費和物業(yè)費的?,F(xiàn)在公司給到一個優(yōu)惠就是電費優(yōu)惠退現(xiàn)。收入上月已經確認主營收入,優(yōu)惠是本月發(fā)生的。我應該怎么做賬呢
物業(yè)公司每個月有很多應收款,(物業(yè)費)。請問這些應收款需要做成收入嗎?還是根據(jù)實際收到的物業(yè)費做收入
老師好!物業(yè)公司預收物業(yè)費,2月份預收6個月(2--7月)的物業(yè)費25000元,已經開發(fā)票了,咨詢下物業(yè)費收入該怎么做?全部確認當月收入嗎?
老師,我是做物業(yè)公司按月確認收入的(每月物業(yè)費應收的60000,實收是30000 已收往月的物業(yè)費是15000 這個分錄我應該怎么做呢
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示