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老師,我這個(gè)月銷售貨物的增值稅是留抵,但要繳納房租增值稅,那我申報(bào)出口退稅時(shí),到底算不算有留底的增值稅?

2023-09-14 13:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-14 13:26

出口退稅的時(shí)候貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

頭像
快賬用戶7618 追問 2023-09-14 13:30

我們是生產(chǎn)企業(yè)。出口退稅申報(bào)要填留抵稅額,我這種情況填0還是填實(shí)際的留底稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-14 13:39

這是實(shí)際留抵的,生產(chǎn)型出口不熟,你問問其他老師確認(rèn)一下,不好意思

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出口退稅的時(shí)候貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2023-09-14
你好,你有留抵稅額嗎扣除內(nèi)銷后
2025-07-11
這個(gè)增值稅留底到底指報(bào)稅的
2022-05-23
同學(xué)你好 這個(gè)直接按照你的對(duì)應(yīng)收入申報(bào)就行了
2021-09-09
同學(xué),您好!我看一下報(bào)表
2023-12-01
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