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老師,我這個月銷售貨物的增值稅是留抵,但要繳納房租增值稅,那我申報出口退稅時,到底算不算有留底的增值稅?

2023-09-14 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-14 13:26

出口退稅的時候貨物對應的進項不能抵扣

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快賬用戶7618 追問 2023-09-14 13:30

我們是生產(chǎn)企業(yè)。出口退稅申報要填留抵稅額,我這種情況填0還是填實際的留底稅

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齊紅老師 解答 2023-09-14 13:39

這是實際留抵的,生產(chǎn)型出口不熟,你問問其他老師確認一下,不好意思

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出口退稅的時候貨物對應的進項不能抵扣
2023-09-14
你好,你有留抵稅額嗎扣除內(nèi)銷后
2025-07-11
這個增值稅留底到底指報稅的
2022-05-23
同學你好 這個直接按照你的對應收入申報就行了
2021-09-09
同學,您好!我看一下報表
2023-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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