出口退稅的時(shí)候貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

老師,增值稅留底退稅,我們是每個(gè)月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)有留底,但是增值稅報(bào)表沒(méi)有留底,他這個(gè)增值稅留底到底指報(bào)稅的還是進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)留底的啊
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請(qǐng)退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,我這個(gè)月銷售貨物的增值稅是留抵,但要繳納房租增值稅,那我申報(bào)出口退稅時(shí),到底算不算有留底的增值稅?
老師,我上個(gè)月留底稅額是178978.40,這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅96288.98元,如果我這個(gè)月申報(bào)出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀?出口退稅額為67638.22元
老師我有出口退稅沒(méi)退回來(lái),因?yàn)槲覜](méi)有進(jìn)項(xiàng)稅留底了,當(dāng)我產(chǎn)生增值稅的時(shí)候,我沒(méi)退回來(lái)的出來(lái)退稅能抵扣增值稅,少繳納增值稅么?那稅申報(bào)的時(shí)候能提現(xiàn)出來(lái)嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,找人帶辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒(méi)實(shí)際出這個(gè)注冊(cè)資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊(cè)資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請(qǐng)問(wèn)怎么會(huì)計(jì)處理?這個(gè)200萬(wàn)是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對(duì)吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬(wàn), 貸實(shí)收資本-股本200萬(wàn),對(duì)嗎?不理解的是為什營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無(wú)人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購(gòu)材料7400\'均沒(méi)開(kāi)票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒(méi)有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫(xiě)的沒(méi)有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒(méi)有扣繳到的意思嗎?


我們是生產(chǎn)企業(yè)。出口退稅申報(bào)要填留抵稅額,我這種情況填0還是填實(shí)際的留底稅
這是實(shí)際留抵的,生產(chǎn)型出口不熟,你問(wèn)問(wèn)其他老師確認(rèn)一下,不好意思