當(dāng)你產(chǎn)生增值稅時(shí),沒(méi)有退回來(lái)的出口退稅不能直接抵扣增值稅,也不能在稅申報(bào)中直接體現(xiàn)。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,出口退稅和增值稅是兩個(gè)相互獨(dú)立的稅務(wù)事項(xiàng),不能相互抵扣。出口退稅是指國(guó)家為鼓勵(lì)出口,對(duì)出口企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)環(huán)節(jié)支付的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行退還的政策;而增值稅是對(duì)商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 在申報(bào)增值稅時(shí),你需要按照規(guī)定填寫增值稅申報(bào)表,如實(shí)申報(bào)銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等信息。如果你有出口退稅未退回的情況,可以在申報(bào)表中相應(yīng)欄目填寫相關(guān)信息,但這并不會(huì)直接減少你應(yīng)繳納的增值稅額。

老師,我告訴2017年出口退稅沒(méi)有退回,來(lái)年4月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留底,沒(méi)退回出口退稅,退稅額是10萬(wàn),那這部分的稅額怎么樣還能退嗎
公司上期多繳增值稅,已經(jīng)申請(qǐng)退稅退回來(lái)了,那我下次申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,那個(gè)退回來(lái)的金額填在報(bào)表哪里呢?他沒(méi)有直接在抵扣的那一欄
請(qǐng)問(wèn)我收到原來(lái)出口退貨(做的進(jìn)口方式進(jìn)來(lái)的)有進(jìn)口增值稅,這個(gè)我能抵扣嗎?也是在增值稅平臺(tái)上抵扣嗎,是像增值稅抵扣完做帳就沒(méi)事了嗎?我還有出口免抵退,跟這個(gè)進(jìn)口增值稅沒(méi)關(guān)系吧?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來(lái)退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
我有3單沒(méi)有申報(bào)出口退稅,我可以把這3單的發(fā)票分別開出來(lái),一起申報(bào)增值稅嗎?到后期有進(jìn)項(xiàng)稅額留底的時(shí)候再分開申報(bào)出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報(bào)嗎?增值稅是一塊兒申報(bào)的
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

