同學(xué)你好 直接沖減就可以了
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額?
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請(qǐng)退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請(qǐng)問我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月有個(gè)出口退稅,這個(gè)月已經(jīng)退下來了,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表自動(dòng)的在期末留抵稅額上是上個(gè)月的退稅金額,這個(gè)怎么會(huì)在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個(gè)期末留抵稅額
#提問#老師,我1月份做賬時(shí)收到出口退稅75840.15元,應(yīng)該怎么做賬除了涉及收款分錄還需要哪些分錄?因?yàn)槲覀児救ツ?月份剛開始出口的,11月份申報(bào)了一次,12月份申報(bào)了一次,8到12月份出口的累計(jì)應(yīng)退稅116168.09元,前期累計(jì)認(rèn)證了118318.1元,都記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額借方科目118318.1元,問題1:現(xiàn)在只收到部分退稅額是稅源科反饋的75840.15元,需要怎么做分錄?問題2:留底稅額應(yīng)該沖減吧,8到12月份的應(yīng)做個(gè)總的確認(rèn)出口退稅額吧,剩余未退回的40327.94元說是和下次申報(bào)的一起退回,我們公司增值稅征稅率13%,出口退稅率也是13%,應(yīng)該不會(huì)有免抵稅額是嗎?麻煩老師給寫下具體做賬分錄吧,和流程吧。問題3:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷這個(gè)科目能涉及嗎?
企業(yè)所得稅表減半征收如何填寫,減半,舉例
請(qǐng)問互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心一般會(huì)計(jì)分錄都是哪些呢
2018年1月1日,家企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)專利技術(shù),當(dāng)日投入使用,初始入賬價(jià)值為500萬元,攤銷年限為10年,采用直線法進(jìn)行攤銷,2020年12月31日該專利技術(shù)預(yù)計(jì)可收回金額為280萬元,假定不考慮其他因素,計(jì)算2021年度無形資產(chǎn)攤銷額。
你好,老師,高新技術(shù)企業(yè)土地使用稅不是減半嘛,那需要更改土地等級(jí)嗎,由原來的一級(jí)變成五級(jí)了
如果個(gè)人報(bào)銷沒有取得發(fā)票,在外帳和內(nèi)賬分別怎么處理
請(qǐng)問老師,我公司需要兩個(gè)員工考證,但是考證需要體檢,這個(gè)是體檢醫(yī)院開過來的發(fā)票,這樣的發(fā)票能入賬么?抬頭那里又有公司名字又有員工個(gè)人名字
老師,公司員工部門聚餐或者員工跟客戶聚餐, 這種餐費(fèi)不能準(zhǔn)確平攤到每人頭上的,做賬的時(shí)候入了福利費(fèi)科目,沒有放在職工薪酬--福利費(fèi)里面,匯算清繳的時(shí)候 ,申報(bào)職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候,還需要填在第3行次,職工福利費(fèi)支出嗎?
請(qǐng)問公司有銷售了固定資產(chǎn),報(bào)年報(bào)的時(shí)候收入填寫增值稅報(bào)表的,還是做賬的,做賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是減去固定資產(chǎn)的,跟報(bào)表對(duì)不上。這個(gè)固定資產(chǎn)收入需要在年報(bào)里面體現(xiàn)嗎
老師你好幫忙看下這個(gè)銀行回單怎么做賬,分錄怎么寫
老師好 工資計(jì)提多了 進(jìn)行沖減 一般摘要寫什么?這種情況 其實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅多了 應(yīng)該不用更正申報(bào)吧?
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意思是我收到這筆退稅款直接 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-出口退稅款 我的理解是這筆款通過增量留底退稅的形式申請(qǐng)發(fā)放的,所以我做了以下分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
老師,是直接做以下分錄是吧 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-出口退稅款
同學(xué)你好 出口退稅的是這樣