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老師,請問生產(chǎn)設備以建設完成,收到部分發(fā)票,合同也簽了,但是發(fā)票不齊全,那我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候按那個金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

2023-09-13 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-13 10:59

可以按照暫估金額進行入賬

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快賬用戶8331 追問 2023-09-13 11:16

請問這個暫估金額按合同來確認嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 11:18

按照合同的金額進行暫估。

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快賬用戶8331 追問 2023-09-13 11:22

如果質(zhì)保金的發(fā)票金額出現(xiàn)調(diào)整,已計提的折舊是否進行調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 11:23

已經(jīng)計提的折舊不用調(diào)整。

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快賬用戶8331 追問 2023-09-13 11:50

老師,能給我一份完整的23年會計準則嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 11:51

不好意思,我這沒有這個準則內(nèi)容的文件呢

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可以按照暫估金額進行入賬
2023-09-13
你好; 1.? ?是的。 也得按月折舊的。 只是沒有發(fā)票折舊額匯算無法稅前扣除的??
2022-02-17
你好,這個是可以的,你等到發(fā)票來了再沖減這個應付賬款就可以的
2020-08-27
學員您好: 需要沖減,具體分錄如下: 預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 對方開具發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 補付余款 借:預付賬款 貸:銀行存款
2021-01-14
你好 ;? ? ? ?這個是借款專門來修建固定資產(chǎn)發(fā)生的嗎 ?? 借款是否用到了其他用途去? ?
2022-03-28
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