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坐標(biāo)昆明,求各位大神,現(xiàn)在個(gè)體戶定期定額個(gè)人所得稅要怎么算?個(gè)體戶年開票金額已經(jīng)超了100萬了,這個(gè)個(gè)人所得稅還有減半嗎?另外是這個(gè)100萬全部要繳納個(gè)人所得稅嗎?我們只有一個(gè)季度開超了30萬,去大廳申報(bào)交了幾百塊,另外倆季度都沒有超,現(xiàn)在有2種情況 第一:年度我開超100萬了,是全部需要繳納個(gè)人所得稅嗎? 第二:年度開超100萬了,100萬以內(nèi)減半,100萬以上還有減半嗎?
請(qǐng)問我第一季度的時(shí)候交了所得稅1萬多塊錢,但實(shí)際我是不用交的,因?yàn)槲矣幸郧澳甓鹊奶潛p彌補(bǔ),但當(dāng)時(shí)還沒報(bào)匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報(bào)第四季度 的所得稅,這個(gè)多繳的要怎么退?
老師,我請(qǐng)教一下 1,核定征收的個(gè)體戶超市,季度30萬免征,但是這個(gè)季度開了31萬,是按31萬交稅還是按超過的1萬交 2,以前沒超過的季度是系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)稅,那超過了是不是要自己申報(bào) 3,自己申報(bào)還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人, 22年第三季度開的40萬發(fā)票,有10萬是要作廢的,(但是這個(gè)10萬到了23年2月才作廢)當(dāng)時(shí)這個(gè)10萬也沒入帳,導(dǎo)致報(bào)表收入少了10萬,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也少了10萬,但是增值稅填報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅服務(wù)是40萬,這個(gè)22年第三季度的申報(bào)表要修改嗎?
老師你好,我23年第一季度開票超了30萬,普票代開的時(shí)候是3%,現(xiàn)在申報(bào)增值稅不成功。提示圖片的。請(qǐng)問要怎樣處理
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
您好,有沒有銷售退回, 有個(gè)辦法更正申報(bào)1季度,申報(bào)未開票收入,然后2季度就可以未開票收負(fù),開票有正就抵了 這 樣就少了