學(xué)員您好: 需要沖減,具體分錄如下: 預(yù)付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 對(duì)方開(kāi)具發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 補(bǔ)付余款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師 我們單位購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)設(shè)備 按照合同先預(yù)付款項(xiàng) 然后后面發(fā)票到了 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票了的時(shí)候要沖預(yù)付賬款嗎 做成費(fèi)用嗎 因?yàn)樵撛O(shè)備是屬于固定資產(chǎn) 要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 整個(gè)賬務(wù)處理是怎么的
公司購(gòu)進(jìn)一批機(jī)器設(shè)備已投入使用,預(yù)付了大部分款項(xiàng),但發(fā)票一直未到,發(fā)票應(yīng)該要在一年內(nèi)陸續(xù)開(kāi)過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)還怎么做賬務(wù)處理?是等發(fā)票都收到后再紅沖暫估固定資產(chǎn)嗎?
老師,公司收到朋友不用的餐飲設(shè)備支付第三方發(fā)生的運(yùn)費(fèi)1350元。當(dāng)時(shí)不確定是向外出租還是買(mǎi)給聯(lián)營(yíng)企業(yè),因此做為存貨賬面1350元。當(dāng)時(shí)沒(méi)有做為固定資產(chǎn),想著是和后期購(gòu)入的新設(shè)備一起做固定資產(chǎn)折舊。 現(xiàn)在設(shè)備貶值了,對(duì)方個(gè)人給報(bào)銷(xiāo)了運(yùn)費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)這1350元怎么處理?用按出售舊設(shè)備交稅嗎? 我的賬務(wù)處理對(duì)嗎?
在開(kāi)發(fā)階段購(gòu)入設(shè)備,我想做研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入,但也要做固定資產(chǎn)折舊,請(qǐng)問(wèn)老師在購(gòu)入和折舊兩個(gè)階段分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,是不是: 購(gòu)入時(shí) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 折舊時(shí) 借研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入 貸累計(jì)折舊 那固定資產(chǎn)的金額需要先轉(zhuǎn)到研發(fā)支出嗎?還是說(shuō)直接在研發(fā)支出后面用設(shè)備金額就可以了?我不太明白,請(qǐng)老師解答
老師,您好。公司購(gòu)買(mǎi)大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說(shuō),我要知道這個(gè)設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒(méi)有發(fā)票,是不是要按照合同價(jià),先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)按3%計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)并自行管理的是否需要繳納個(gè)人所得稅,謝謝
怎樣理解銷(xiāo)售商品貨物及銷(xiāo)售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
老師,我們公司現(xiàn)在正在建設(shè)冷庫(kù),冷庫(kù)機(jī)電安裝是應(yīng)該計(jì)入在建工程的機(jī)器設(shè)備還是工程類(lèi)
老師,我們是修理廠,對(duì)方提供拖車(chē)費(fèi)開(kāi)的客戶車(chē)牌號(hào),我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎
老師你好!公司要修建辦公樓廠房,購(gòu)買(mǎi)原材料、支付相關(guān)的費(fèi)用,如何進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
老師本期賣(mài)了貨,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái),我可以不暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,等到下月開(kāi)票進(jìn)來(lái)我又結(jié)轉(zhuǎn)
公司對(duì)租用的辦公場(chǎng)地進(jìn)行裝修改造,裝修費(fèi)大概100萬(wàn)元,裝修費(fèi)能在1年內(nèi)攤銷(xiāo)完嗎?
老師,我們是修理廠,對(duì)方提供拖車(chē)費(fèi)開(kāi)的客戶車(chē)牌號(hào),我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人美容護(hù)膚品增值稅稅率是多少
您好,請(qǐng)問(wèn)之前老板的私卡轉(zhuǎn)公賬,但沒(méi)備注,這部分錢(qián)可以怎么處理
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在對(duì)方開(kāi)具發(fā)票時(shí)候還沒(méi)有驗(yàn)收 怎么能做固定資產(chǎn)呢
未驗(yàn)收可以放在在建工程中,而且驗(yàn)收一般不會(huì)大幅度推遲固定資產(chǎn)的入賬時(shí)間。如果企業(yè)一直不驗(yàn)收,那會(huì)出現(xiàn)一直計(jì)入在建工程不計(jì)提折舊的情況,這顯然是不合理的。
那現(xiàn)在怎么做呢 我收到發(fā)票是 借 費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 這樣可以嗎
如果金額小的話可以,金額大的話不能一次性計(jì)入費(fèi)用。