同學你好 計入庫存商品就可以
老師,你好!公司有一個月結客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 但沒看到有單獨結轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應該怎樣糾正才好?謝謝
請問老師,進項發(fā)票分別是筆記本電腦,醫(yī)療設備。給客戶簽的銷售合同是醫(yī)療設備,筆記本電腦都是作為配套一起交付客戶的。 這樣給客戶的發(fā)票是只開醫(yī)療設備,對吧?公司經(jīng)營項目沒有電腦軟硬件 那筆記本電腦應該如何做賬? 怎樣處理稅費低? 謝謝
老師,您好!問一下,我們是賣油品的公司,下油有很多個人客戶,有些個人客戶銷售給公司的油品由我司開發(fā)票,銷售給個人的貨物都是收現(xiàn)金的,需要開票的公司就對公匯款,我們對私再退給客戶,這樣我建賬的話往來就比較亂,對私和對公會重復,要怎樣處理才正確
老師!請問銷售部送的樣板,本來是沒有錢收的,后來客戶又同意支付一部分樣板費,原本采購這些樣品的時候,會計憑證記作銷售費用,現(xiàn)在可以收款,現(xiàn)在憑證如何做?
請問老師,公司有部分樣品,給客戶打樣用的,有部分備品,給客戶發(fā)貨時一起送的,備品和樣品應該如何記賬和結轉(zhuǎn)成本比較好?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
一起發(fā)給客戶了,對賬開票只記了要收錢的,樣品備品不收錢的都沒開票
同學你好 這個開發(fā)票咋開的 不開折扣發(fā)票嗎
只能開折扣發(fā)票嗎?贈品和樣品都沒包含在發(fā)票內(nèi)?如何處理比較合適?
盡量開折扣發(fā)票 這樣對雙方都有好處
正品開合同單價和金額,贈品單價開0可以不?老師
同學你好 贈品先輸入金額然后 這個點折扣輸入贈品的金額就可以