同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內(nèi)賬,無需交稅 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 借:銷售費(fèi)用 500 貸:庫存商品 500 這樣做對嗎,一筆業(yè)務(wù)做2張幾張憑證,還是做一張?如何做
老師!請問銷售部送的樣板,本來是沒有錢收的,后來客戶又同意支付一部分樣板費(fèi),原本采購這些樣品的時候,會計憑證記作銷售費(fèi)用,現(xiàn)在可以收款,現(xiàn)在憑證如何做?
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會收取我們公司任何樣品費(fèi)的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進(jìn)行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師好,我們公司做瓷磚銷售,業(yè)務(wù)員會經(jīng)常到經(jīng)銷商店鋪更新樣板,所以有時候會把舊樣板或者客戶店鋪不要的其他公司的樣板帶回來公司;有些客戶需要購買這些舊品,但是由于出現(xiàn)了我上面說到的情況有些不是我們的產(chǎn)品都一并帶回倉庫,所以我們銷售系統(tǒng)并沒有對應(yīng)的型號可供銷售出庫,如果這種情況的話客戶付款購買了這些“舊品”我該如何分錄憑證呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
當(dāng)時材料沒有入庫的,當(dāng)作是費(fèi)用處理,現(xiàn)在這個主管業(yè)務(wù)收入,怎么取數(shù)?
同學(xué),你好 費(fèi)用紅沖,當(dāng)作庫存商品入賬
1、借:庫存商品 貸:銷售費(fèi)用 這樣嗎
同學(xué),你好 借:銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:庫存商品
然后 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的