你好,沒有生產(chǎn)的時候做管理費用。
老師好,我們是訂單式設(shè)備生產(chǎn),以前當(dāng)月制造費用和直接人工全部在完工產(chǎn)品之間進(jìn)行分配,有時一個月就做一臺設(shè)備,這樣分配的結(jié)果單位成本很不穩(wěn)定,且相差很多,現(xiàn)在想用標(biāo)準(zhǔn)工時,這樣直接人工的和制造費用肯定會有很大的余額,甚至到年底都處理不完,而且還沒有在產(chǎn)品,請教老師如果按照新方法hesuan,結(jié)轉(zhuǎn)不完的成本,我怎么處理合適?有沒有相關(guān)規(guī)定?
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分?jǐn)偅謹(jǐn)偢@M時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),老板租了一個院子,車間,員工宿舍,包括幾間辦公室,都在這個院子里,電費是房東每個月收取一次,沒有辦法詳細(xì)計算車間用了多少其他區(qū)域用了多少? 但實際工作中,車間的機(jī)器比較多,大部分耗電量是在車間。 我目前報的是商務(wù)會計實操班,成本核算這一塊我還不太清楚怎么做,我不知道這個電費應(yīng)該計入制造費用還是生產(chǎn)成本?或者以我目前的知識量,我把它計入管理費用合理嗎?
老師你好,我們是生產(chǎn)制造業(yè),現(xiàn)在幾個月不生產(chǎn)了,但是公司留了一部分會技術(shù)的車間員,怕接到訂單臨時招不到熟練工,我們現(xiàn)在這部分員工每天有補助60元,一個人一月1800,這個計提工資應(yīng)計到什么科目,是制造費還是管理費
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?