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請問老師 我們之前發(fā)放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 現(xiàn)在要退回了 應該怎么做賬呢
老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發(fā)現(xiàn)多計入了,當時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應付職工薪酬-福利費 4500;借:應付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應付款-某某超市4500。我跨年如何調整這筆分錄呢?這筆費用當時不應該做的。
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產成本貸應付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產,我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
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你好,測算每月計提各項福利費的占比,按綜合率分攤計提,季末發(fā)票到再做一次性調整。