您好,這個是銷售成本?是后期發(fā)生的還是啥,生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計入制造費用-機物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒有生產(chǎn)資質(zhì),就購買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個問題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會計處理
老師,我問一下,我看別人做的賬去年12月的賬結(jié)完了賬,科目余額表還有生產(chǎn)成本,加工費,直接材料,制造費用還有余額,這個不是每月要全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我想請教個問題:就是我們公司是新成立1年的公司,公司現(xiàn)在還沒有生產(chǎn),但是在車間還是會發(fā)生一些購買原材料、直接人工、制造費用等。請問下這些費用在沒有生產(chǎn)之前我都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本嗎?等量產(chǎn)之后,分月攤?cè)氘a(chǎn)成品嗎?
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
我現(xiàn)在所有全部結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本下,但是產(chǎn)品都沒完工。我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目下?
把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到半成品,因為存貨——庫存商品下邊有半成品
我的意思是,在生產(chǎn)期間所發(fā)生的材料,人工,還有費用,我全部結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本下的二級科目,主要是現(xiàn)在沒有完工產(chǎn)品,那我這生產(chǎn)成本還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),又是要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目下呢?
科目怎么寫呢?我難道還要設(shè)置個“庫存商品-半成品?”科目嗎?借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品-半成品?是這樣寫分錄嗎?
對,有的單位設(shè)置的是庫存商品——自制半成品及產(chǎn)成品。還有的單位就壓根不申報
還有一些單位壓根就不結(jié)轉(zhuǎn)
那需不要做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我這個月還開了82萬的發(fā)票出去,那這個成本我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?因為都沒有產(chǎn)成品出來,就直接開了發(fā)票出去,又該如何處理呢?我們公司是新公司,也是第一開發(fā)票
你不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以,不算錯的這個
好的,明白了。但是我這個月還開了82萬的發(fā)票,這個銷售成本,我咋算呢?
你都沒有完工呢,怎么就確認(rèn)收入了啊。。
他們根據(jù)合同來開票的,老板讓先把發(fā)票開出去的,所以我現(xiàn)在不知道這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)了?
這都沒法結(jié)轉(zhuǎn),沒有完工,不符合會計要求
那6月份開的82萬的發(fā)票,這個利潤表的成本,我空著不寫嗎?
那你現(xiàn)在如果一旦結(jié)轉(zhuǎn)了,不符合會計規(guī)定,這個您肯定也知道。
那我現(xiàn)在就不結(jié)轉(zhuǎn)對把,等著全部完工了,在做出庫成本的結(jié)轉(zhuǎn),對把
嗯對是這個意思的
好的,明白了,謝謝老師。
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝