您好,賬上需要改的,但是需要修改2021年年報的。
我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報一個員工的工資,是21年到22年的,現(xiàn)在那個員工投訴,我們現(xiàn)在如果更正了個稅,請問更正的和之后的每個月的賬都要重做嗎,還是說可以在今年做賬務處理的呢
剛接手一套亂賬,小企業(yè)會計準則 21年22年都有好多記錯賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領有200計到了預付 二、發(fā)票備注400車船稅能計入管理費用,結果預付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請問我要按以前年度損益調整去調賬嗎,21年和22年都有,然后從21年改財報和匯算清繳表嗎? 可不可以直接把錯賬調整正確,直接把未計成本算入23年?也不用改報表了?
23年,員工投訴21年工資,我們更正工資后少了3萬元,我需要改21年的賬嗎,我可以直接23年的時候做一筆調21年工資,然后23年匯算是多少就交多少可以嗎。就不跑去21年改年報了?
老師您好22年銷售和23年銷售是一樣的,22年虧了150萬,23年賬上也虧了100多萬,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳想讓23年少虧點,我就把工資調整了80萬,調整了80萬以后這樣的話23年就只虧了30多萬,老師這樣調整會有風險嗎?
稅務通知21年12月有免稅項目,需要調整21年進項稅額轉出,我們21年12月有留抵稅額,所以導致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調賬?21年-23年的賬務和報表還需要調整嗎?若以前年度的賬務和報表不需要調整的話,賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
老師您好,我開技術服務費發(fā)票,單位應該填什么好?可以填次或者項嗎?有標準單位嗎
小規(guī)模公司在25.5月注銷了稅務,但是在25.6月又重新上線稅務,這樣的公司是否需要重新建賬,財務報表的利潤表是否繼續(xù)之前的報表使用
老師,本月18號辦的執(zhí)照,下月再在稅務登記,幾月開始要報稅
老師,企業(yè)所得稅預繳7到9月盈利了,截止到9月整體是虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅吧
個體戶核定了每季度上稅的金額 和賬面收入 稅金不符合 這兩部分如何做賬
現(xiàn)金流量表填的內容是什么
老師,請問應付職工工資貸方有余額,未實發(fā),匯算調增,那賬目上的余額還需要轉營業(yè)外收入嗎?
快賬軟件期初設置的時候,未分配利潤填進去就不平,應該怎么辦
老師,法人自己的房子,是法人的吧,和公司沒關系的吧?
老師,我7沒對上,現(xiàn)在調整過來了,這個印象結轉損益,
老師,我們是外賬,用的老金蝶,若是21年改賬了,22年后面的賬是沒辦法自動連接修改下去的,一定要在21年上面動賬嗎,沒有其他辦法嗎。
你要么在本年賬上修改,但是需要用以前年度損益調整來做
老師,我們是小企業(yè)制度,那我這樣做可以嗎,修改21年工資申報數(shù),,直接23年做一筆 沖21年工資,借 應付工資3萬,貸 管理費用-工資。 23年年報直接按正常報即可。
也可以,但是要是沒人查的話就可以。
老師,如果21年改匯算清繳了,是不是意味著22年也要改,就是后面接下去的都要改。還是只動21年的匯算即可
這個你后面的也是都需要修改的,因為總的損益變化了。