您好,是的,這種是不用交的
截止到2020年9月本年利潤,盈利了20萬,但2019年虧了100萬,這個月還需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅,1-3月虧損,4-6月虧損,7-9月盈利,但總的1-9月是虧損。那我這個月報所得稅,是按年累計虧損數(shù)字申報所得稅吧?
第一年盈利,是需要繳納企業(yè)所得稅的 第二年虧損,就不用繳納企業(yè)所得稅了 等到第三年,可以把第二年的虧損彌補(bǔ)后,剩余的利潤才是用來繳納企業(yè)所得稅嗎
老師7月要季報了。我們4月5月虧損131805。6月銷售86萬開票86萬,增值稅是77000 進(jìn)項稅額也有77000可以抵扣,不用繳納增值稅了。對吧,企業(yè)所得稅季度也不用繳納了吧,年累計利潤截止到5月的賬是虧損110萬的
老師 企業(yè)盤盈固定資產(chǎn)需要繳納企業(yè)所得稅嗎?要不要整體來看企業(yè)是否虧損呢?假如虧損的企業(yè)固定資產(chǎn)盤盈還要繳納企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補(bǔ)了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補(bǔ)是彌補(bǔ)50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務(wù)費(fèi)申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實(shí)際上公司是虧損的,還退了稅費(fèi)的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進(jìn)項票嗎?實(shí)實(shí)在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本