你好 做更正分錄 補(bǔ)稅就行?
你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們?cè)瓉?lái)找的一個(gè)代賬公司把一個(gè)已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在被人家投訴了,稅務(wù)局要我們更正申報(bào),還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正,是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們?cè)瓉?lái)找的一個(gè)代賬公司把一個(gè)已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在被人家投訴了,稅務(wù)局要我們更正申報(bào),還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正,是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報(bào)一個(gè)員工的工資,是21年到22年的,現(xiàn)在那個(gè)員工投訴,我們現(xiàn)在如果更正了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)更正的和之后的每個(gè)月的賬都要重做嗎,還是說(shuō)可以在今年做賬務(wù)處理的呢
老師您好,想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適
小規(guī)模公司,2021年11月報(bào)了一個(gè)員工個(gè)稅,結(jié)果人家早就離職了。2024年2月份,才做的人員減少。現(xiàn)在別人投訴,所以稅務(wù)已經(jīng)罰款?,F(xiàn)在我們自己更正,只是更正2021到現(xiàn)在的工資個(gè)稅,2021年,2022年,2023年企業(yè)所得稅年報(bào)嗎?每個(gè)季度的所得稅申報(bào)表要不要更改?
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
老師,我知道實(shí)發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應(yīng)發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個(gè)年度做工資申報(bào)。工資數(shù)是保險(xiǎn)前還是保險(xiǎn)后的實(shí)際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元?。∫?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬(wàn),稅100元)?。〉诙径劝l(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問(wèn)題嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
在23年做更正分錄嗎
23年做更正分錄就可以。