賬目上的余額,不需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
你好 老師 想問(wèn)下就是企業(yè)所得稅匯算之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有到,關(guān)于暫估入庫(kù)的要調(diào)整交企業(yè)所得稅,那么應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款科目貸方有余額 那么這個(gè)余額 也要再賬上體現(xiàn)要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目 交企業(yè)所得稅嗎?
老師,分公司注銷時(shí),欠法人錢,其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤(rùn)借方余額3326,請(qǐng)問(wèn)做注銷申報(bào)時(shí)其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎?轉(zhuǎn)入實(shí)收資本可以嗎?轉(zhuǎn)入的話需要繳稅嗎?不轉(zhuǎn)到實(shí)收資本有什么好的處理方法沒(méi)有?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對(duì)應(yīng)要填什么數(shù)字
老師匯算清繳時(shí),應(yīng)付職工薪酬金額,如果科目余額表借貸不相等,是不是稅收金額就是貸方減借方,沒(méi)發(fā)的工資都要納稅調(diào)增
您好老師!去稅局注銷公司時(shí)叫提供三大財(cái)務(wù)報(bào)表。在做賬中:銀行存款科目余額1551元,應(yīng)付職工薪酬貸方余額3555元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做賬是不是需要把欠股東3555元的工資發(fā)了,?是賬戶只有1551元,剩余2004元不夠發(fā)的是芣轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目?
您好老師,公司代廠家墊付的人員工資怎么做賬務(wù)處理???
子公司用固定資產(chǎn)償還母公司的借款,子公司和母公司的帳務(wù)處理如何做?
老師,社保哪里導(dǎo)出欠繳費(fèi)明細(xì)
2025年增值稅加計(jì)抵減政策有哪些?是怎么規(guī)定的?多少個(gè)檔位?
老師這個(gè)怎么報(bào)稅,頁(yè)面打開(kāi)是這樣的
購(gòu)買長(zhǎng)投在投資時(shí)點(diǎn)和正常交易中比如差異是固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的折舊也遵循下月開(kāi)始折舊嗎
貴州省這個(gè)月要申報(bào)今年下半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,是必須在這個(gè)月申報(bào)完成繳費(fèi)嗎?可以,這個(gè)月不繳費(fèi)或者不申報(bào),下個(gè)月再申報(bào)繳費(fèi)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在第三季度開(kāi)出的租金發(fā)票,該筆租金收入已在第二季度入賬并申報(bào),本季度申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)本季的已開(kāi)發(fā)票數(shù)據(jù)(實(shí)際在第二季已申報(bào)過(guò)收入了),請(qǐng)問(wèn)本季度填報(bào)時(shí)應(yīng)如何調(diào)整,謝謝。
企業(yè)購(gòu)買了一臺(tái)激活機(jī)器幾千塊錢,沒(méi)有發(fā)票,我不想入不固定資產(chǎn),入什么科目比較合適呢
老師,如果以后公司注銷,應(yīng)付職工薪酬貸方一直有余額怎么處理,匯算已經(jīng)調(diào)增交稅了
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤(rùn)