你好,你把之前所有的分錄都做一個沖回。
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產貸其他應付款現在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 ,但是我的其他應付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師之前我們有一批車輛放我們這里租賃,然后當時租賃出去后我們做的會計分錄是借:銀行(現金)貸其他業(yè)務收入,現在我們通知可能近期要將租賃車的收入還給他們,現在我要幫收到的這些收入掛入其他應付款中但是不知道貸方是要做什么科目
老師之前我們有一批車輛放我們這里租賃,然后當時租賃出去后我們做的會計分錄是借:銀行(現金)貸其他業(yè)務收入,現在我們通知可能近期要將租賃車的收入還給他們,現在我要幫收到的這些收入掛入其他應付款中但是不知道貸方是要做什么科目 麻煩老師了
我們是工業(yè)企業(yè),想買運輸車輛自己送貨,但是必須掛靠在運輸公司,對方讓我們一次性付車款,付車款時怎么記賬,掛靠公司打算以運費的發(fā)票開給我們抵車款,平時車輛維修費,油款,怎么記賬,還有每年車輛的保險也是我們負擔,怎么記賬?我想的是付車款時,借其他應收款,貸銀行存款,啥時他開運費發(fā)票來就沖其他應收,可是平時這些費用沒法計入我公司的費用,雖然有車,但是運輸車輛費用太大
老師我想咨詢一下您,我們公司購買了一輛車是固定資產,這輛車我們已經入賬了,現在對方要讓我們開銷售折讓的紅字信息表,我們開了機動車的銷售折讓紅字信息,對方他們開負數發(fā)票給我們,我們收到負數發(fā)票是要沖減固定資產的原值和進項稅額轉出對嗎
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
老師您是說我這邊固定資產清理這個不要做了,然后把之前的借固定資產貸其他應付款做成紅沖嗎?
是的。這種方法更好一點。你走了固定資產清理賬面上還是有這個資產存在,有一定風險,
那老師我先問下,我這邊之前這批車輛做過折舊的計提,已經接近兩年了紅沖時該怎么處理
考慮直接在今年一次性沖回來。
是的,老師我要這個月的賬里面一起處理了然后,下個月就沒有計提和這個固定資產的存在了
是的。這樣處理對財務也方便,風險也相對較少。
那老師我想問下我這邊的會計分錄該怎么做呀?我這邊才入手不是太清楚
最簡便的方法,你找到涉及這筆固定資產的分錄,做一個相反的分錄。
老師我之前的分錄就是借固定資產貸其他應付款,但是現在還涉及了折舊
你沒有付過租金嗎?全是掛的其他應付款?
是的,這個我們沒有付任何費用就是我們集團購買后給我們這些子公司使用的
老師您能幫我看下教我下嗎?
你們可以考慮把固定資產轉到業(yè)務成本。這樣把固定資產沖回來了。其他應付款還是只有掛著