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老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產貸其他應付款現在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 ,但是我的其他應付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。

2021-11-29 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-29 14:48

你好,你把之前所有的分錄都做一個沖回。

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快賬用戶4642 追問 2021-11-29 14:49

老師您是說我這邊固定資產清理這個不要做了,然后把之前的借固定資產貸其他應付款做成紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 14:52

是的。這種方法更好一點。你走了固定資產清理賬面上還是有這個資產存在,有一定風險,

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快賬用戶4642 追問 2021-11-29 14:56

那老師我先問下,我這邊之前這批車輛做過折舊的計提,已經接近兩年了紅沖時該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-29 14:59

考慮直接在今年一次性沖回來。

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快賬用戶4642 追問 2021-11-29 15:00

是的,老師我要這個月的賬里面一起處理了然后,下個月就沒有計提和這個固定資產的存在了

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齊紅老師 解答 2021-11-29 15:02

是的。這樣處理對財務也方便,風險也相對較少。

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快賬用戶4642 追問 2021-11-29 15:07

那老師我想問下我這邊的會計分錄該怎么做呀?我這邊才入手不是太清楚

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齊紅老師 解答 2021-11-29 15:12

最簡便的方法,你找到涉及這筆固定資產的分錄,做一個相反的分錄。

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快賬用戶4642 追問 2021-11-29 15:17

老師我之前的分錄就是借固定資產貸其他應付款,但是現在還涉及了折舊

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齊紅老師 解答 2021-11-29 15:18

你沒有付過租金嗎?全是掛的其他應付款?

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快賬用戶4642 追問 2021-11-29 15:21

是的,這個我們沒有付任何費用就是我們集團購買后給我們這些子公司使用的

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快賬用戶4642 追問 2021-11-29 16:08

老師您能幫我看下教我下嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-29 17:18

你們可以考慮把固定資產轉到業(yè)務成本。這樣把固定資產沖回來了。其他應付款還是只有掛著

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你好,你把之前所有的分錄都做一個沖回。
2021-11-29
投入給你們 對方給你開了發(fā)票的嗎
2021-10-05
你好 貸 其他應付款 貸 其他業(yè)務收入 負數
2022-02-27
你好,可以的,你們可以支付給對方,對方私下轉給你老板。
2020-09-03
你好,將租賃車的收入還給他們。相當于你只收管理費是嗎
2022-02-27
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