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老師,你好!公司2019年入賬固定資產(chǎn)80萬,,也一直在計提折舊,現(xiàn)在公司要注銷,賬面價值還有50萬,我查賬才發(fā)現(xiàn),其實(shí)這個固定資產(chǎn)根本不屬于公司,是別的公司借給我們用的,也不收費(fèi)。當(dāng)時入賬時的單據(jù)就是一張借條(讓我們無償使用),現(xiàn)在是不是應(yīng)該把這筆固定資產(chǎn)調(diào)出來?

2023-09-14 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-14 10:09

您好,對的,那樣的話是需要調(diào)整出去的

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快賬用戶3715 追問 2023-09-14 10:10

怎么調(diào)?老師

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齊紅老師 解答 2023-09-14 10:12

就是你直接做盤虧,這樣的

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快賬用戶3715 追問 2023-09-14 10:17

需要提供哪些附件單據(jù),證明材料作為盤虧的證據(jù)?

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齊紅老師 解答 2023-09-14 10:18

需要盤點(diǎn),然后領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)這種

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您好,對的,那樣的話是需要調(diào)整出去的
2023-09-14
你好? ?你現(xiàn)在建賬 是要按你? ? 期末的? 凈值來建賬的。 應(yīng)該是要與實(shí)際一致的
2021-08-18
你好,學(xué)員,這個資產(chǎn)所有權(quán)是你們嗎
2023-09-02
您好,固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按歷史成本計量,調(diào)整原值原因是什么呢?
2021-09-17
你好,是的,你說的很對,不使用也要折舊
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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