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老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個(gè)報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫?

2023-09-01 15:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-01 15:08

你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所屬期九月份也就下一個(gè)月留底底欠帶附表二,讓你稅務(wù)局那邊給你填寫,你自己填寫不了的,然后在主表31行。

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你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所屬期九月份也就下一個(gè)月留底底欠帶附表二,讓你稅務(wù)局那邊給你填寫,你自己填寫不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
你平時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎 這兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
你好,這個(gè)需要確定一下數(shù)據(jù)是否正確,你自己改不到,需要到辦稅服務(wù)大廳
2021-10-24
你好 原來有進(jìn)項(xiàng)就要填寫附表,沒有填寫進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在填寫就可以?
2021-08-10
同學(xué)好 7月若沒有銷項(xiàng)稅的話,就是6月的留抵稅額加上7月份認(rèn)證后的進(jìn)行稅額。
2021-07-24
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