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老師,我是一般納稅人,7月截止到現(xiàn)在我的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是六月增值稅申報(bào)表中的留底稅額,加上截止到現(xiàn)在未抵扣的專項(xiàng)發(fā)票的稅額之和啊?

2021-07-24 23:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-24 23:42

同學(xué)好 7月若沒有銷項(xiàng)稅的話,就是6月的留抵稅額加上7月份認(rèn)證后的進(jìn)行稅額。

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同學(xué)好 7月若沒有銷項(xiàng)稅的話,就是6月的留抵稅額加上7月份認(rèn)證后的進(jìn)行稅額。
2021-07-24
您好 也可能是繳納了附加稅之類的 沒有計(jì)提 要看科目余額表期末數(shù)有哪些
2021-12-08
你好,6月份加7月份的3萬。
2024-08-27
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所屬期九月份也就下一個(gè)月留底底欠帶附表二,讓你稅務(wù)局那邊給你填寫,你自己填寫不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
1 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)可以有余額,不結(jié)轉(zhuǎn)的話就有余額 2留低和你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,你看下借方余額一致不
2025-03-19
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