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老師這個(gè)問(wèn)題麻煩解答下謝謝公司當(dāng)月開(kāi)具銷項(xiàng)稅額2632.2,本月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是: 2.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是: 3.本月應(yīng)交增值稅2632.2,但是勾選進(jìn)項(xiàng)稅額為7078.02,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果需要,分錄為:9

2023-09-01 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-01 10:55

你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時(shí)和你 增值稅申報(bào)表核對(duì)一致?

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2023-09-01 11:00

那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師

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齊紅老師 解答 2023-09-01 11:04

你好;? ?借銷項(xiàng)稅 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅? ?、 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2023-09-01 11:19

看不明白[捂臉]麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2023-09-01 11:21

你好; 這個(gè)是留抵進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ; 你上面不是說(shuō)你? 留抵了嘛??

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快賬用戶9207 追問(wèn) 2023-09-01 11:36

這個(gè)借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅是?

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齊紅老師 解答 2023-09-01 11:40

你好;? ?銷項(xiàng)稅原來(lái)在貸方計(jì)提; 進(jìn)項(xiàng)稅 收到發(fā)票在借方做賬; 你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 是不是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅反方向結(jié)轉(zhuǎn)?

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你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時(shí)和你 增值稅申報(bào)表核對(duì)一致?
2023-09-01
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
你好!是的。留底不需要單獨(dú)做分錄。 下個(gè)月繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
同學(xué),你好。應(yīng)交增值稅余額如果在貸方,就要計(jì)提,增值稅分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,附加稅分錄:借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)。。。城建稅等
2020-10-22
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