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老師好!請問本月進項稅額大于銷項稅額,準備留到下個月抵稅,請問這部分進項稅額需要做分錄記賬嗎,如果用,用什么分錄?還是結轉后一直在轉出未交增值稅余額里?

2023-04-12 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 08:49

這個計入應交稅費-待認證進項稅

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這個計入應交稅費-待認證進項稅
2023-04-12
你好,其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應交稅費,銷項稅額 貸,應交稅費,進項稅額 貸,應交稅費,應交增值稅。代抵扣進項稅
2024-09-26
一、10 月銷項小于進項,形成留抵稅額,不需要結轉增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進項稅額時,需要結轉增值稅。會計分錄如下: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 - 未交增值稅
2024-12-07
轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅 如果有留底進項稅,轉出未交增值稅=銷項稅-進項稅-留底進項稅
2022-01-14
你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
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