您好,再那邊那個(gè)問題有
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬,這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
老師銀行回單上前海人壽打了61.34給我們,我們每個(gè)季度都會買保險(xiǎn),這個(gè)是之前買多了,退回來的金額,我分錄寫成借銀行存款61.34 貸應(yīng)付賬款61.34 借應(yīng)付賬款61.34 貸管理費(fèi)用——保險(xiǎn)61.34對不對,還是借銀行存款61.34,貸營業(yè)外收入61..34
你好,我上個(gè)月做的賬是借銀行存款,貸營業(yè)外收入。這個(gè)月營業(yè)外收入要還給對的,請問一下應(yīng)該怎么做分錄
我之前做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 優(yōu)惠給我退回來了100 這么相反的分錄對嗎
我之前做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 優(yōu)惠給我退回來了100 這么相反的分錄對嗎 我咋感覺這么做不對呢 發(fā)票的金額和付出的款項(xiàng)是能對的上的 我還是應(yīng)該做營業(yè)外收入
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝