您好, 不可以的,按你實(shí)際交的來(lái)抵扣

老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開(kāi)始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
老師,想問(wèn)下。我如果有預(yù)繳的情況,肯定是,直接交費(fèi),那么。正常的納稅申報(bào),如果我選擇多抵扣,可以么?
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進(jìn)項(xiàng)我賬上做了,但沒(méi)有在月度增值稅申報(bào)表里面申報(bào)抵扣,如果我更正申報(bào)的話,不是還會(huì)有退稅嗎 。我直接更正報(bào)表就行了嗎 退的稅正常可以留抵對(duì)嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下公司員工報(bào)銷(xiāo)通行費(fèi)普通發(fā)票在24年進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我看電子稅務(wù)局里可以抵扣,那我如果抵扣我需要怎么做賬,之前是直接入了管理費(fèi)用,
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)收資本什么時(shí)候交印花稅呢?
老師企業(yè)所得稅季度報(bào)表減免所得稅額本年累計(jì)金額這要填寫(xiě)么?
新成立的公司不享受附加稅,印花稅減半嗎?人數(shù)也就10人以下,這不就是小型微利企業(yè)嗎,那城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育稅附加,不應(yīng)該減半的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,已收外匯80%,報(bào)關(guān)出口,是否可就這80%部分申報(bào)出口退稅(企業(yè)沒(méi)留底稅額,要做免抵交附加稅,就是想在截止日期前申報(bào)完)剩下20%部分怎么辦,等收到外匯在申辦?估計(jì)要好幾年之后?或者可不可以整單都逾期申報(bào),需要怎么操作
老師所得稅季度表為啥有這個(gè)?
老師你好,經(jīng)營(yíng)租賃*汽車(chē)租賃,經(jīng)營(yíng)租賃選擇其他有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),是嗎
二月份的總分類(lèi)賬,預(yù)付賬款,本月合計(jì),本年累計(jì)怎么算的
麻煩找一下郭老師回復(fù)
請(qǐng)問(wèn)老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,已發(fā)生實(shí)際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢


那我抵扣的那張。抵扣金額很大。而且我,只有一張發(fā)票,
可以留底,下次再抵扣
那就是,我選擇抵扣,申報(bào)表顯示負(fù)數(shù),下次抵扣,
你填了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),留底會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的