借應交稅費、應交增值稅進項、企 借管理費用負數(shù)。
老師,您好,我想問一下我的通行費發(fā)票有一部分業(yè)務人員沒有拿過來,如果這部分發(fā)票我不做賬,我在勾選平臺直接做認證不抵扣是不是就可以了,其他的也不用管了
老師您 好,想請教一下,收到員工報銷的通行費,是屬于增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票做賬時,是可以抵扣進項稅的是嗎,要是可以抵扣進項的話,怎么認證這張發(fā)票呀,我進發(fā)票勾選平臺里面,查到不到這張發(fā)票的
老師好!請問我公司5月份有一張進項稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務局通知開票方為問題企業(yè),進項稅要轉出,專管員說有可能后期開票方補了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師ETC費用,普通發(fā)票紙質的,需要在電子稅務局認證之后才能抵扣嗎,不認證可以抵扣嗎,我看抵扣系統(tǒng)那里有這幾張普通發(fā)票的 現(xiàn)在情況是上月沒有認證直接抵扣了行嗎,稅額一共十元
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務又給我們退回了5572元,稅務退回的分錄應該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費,取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調增,但是以前有未彌補虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調增,5月當月調整所得稅費用科目,不需要調整以前的財務報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務報表申報年度的?
老師,應付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因為專項扣除問題,3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經招待了??傆?0000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設置個稅密碼,辦稅權限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉讓的時候實收資本沒到位,有什么風險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導,謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
老師那就是把管理費用進項這部分沖會就行么
是的對的是的對的。
謝謝老師,老師正常認證抵扣就在次月初就可以么
知道可以可以可以。
是的,可以可以可以的。
烤漆還有一個問題就是泵車租賃的加油費我是計入主營業(yè)務成本還是管理費用么
老師還有一個問題就是泵車租賃的加油費我是計入主營業(yè)務成本還是管理費用呢
你好,在主營業(yè)務成本里面的。
謝謝老師明白了
不用客氣,工作愉快。