只要不是分公司,你是小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)就可以的。人數(shù)300人以?xún)?nèi),資產(chǎn)5000萬(wàn)以?xún)?nèi),應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以?xún)?nèi)。

有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開(kāi)具了1張發(fā)票(銷(xiāo)項(xiàng)),7月和8月各開(kāi)了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷(xiāo)售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)3季度增值稅報(bào)表時(shí),是否會(huì)合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤(pán)賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒(méi)進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)
老師,無(wú)票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財(cái)務(wù)在和外賬公司做對(duì)接的時(shí)候,如果自己的公司存在少報(bào)收入的情況。那么,財(cái)務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險(xiǎn)呢?
新的申報(bào),為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問(wèn)題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬(wàn)會(huì)作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個(gè)月所有已發(fā)生計(jì)件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫(kù)存商品”的那部分成本,也就是累計(jì)的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過(guò)的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷(xiāo)售的收入,發(fā)票都沒(méi)開(kāi),這個(gè)影響報(bào)稅嗎
個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個(gè)要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑪?shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤(rùn)也調(diào)下來(lái)了,因?yàn)椴欢?tīng)了代理記賬機(jī)構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶(hù)回款了,按調(diào)整后的項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險(xiǎn)是不是很大啊,急急急
老師,之前沒(méi)計(jì)提社保醫(yī)?!,F(xiàn)在補(bǔ)以前的,可以幫我看看怎么補(bǔ)計(jì)提嗎?求助老師。
困惑于一個(gè)問(wèn)題以進(jìn)項(xiàng)控銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)來(lái)一噸貨,含稅單價(jià)是12500,合同價(jià)格一噸為16500,但是為了控制稅負(fù)在1%,本月開(kāi)出去的含稅發(fā)票,13541.66,剩余的票在下月開(kāi),剩余多少數(shù)量?但是,我本月開(kāi)出去的金額13541.66,數(shù)量是多少?成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?剛好與我1%的稅負(fù)對(duì)應(yīng),


我是增值稅一般納稅人,但是我人數(shù)肯定是300人以?xún)?nèi),那我就是小型微利企業(yè)呀,按說(shuō)這個(gè)附加稅和印花稅都應(yīng)該減半的,是吧?
對(duì)的是的,都可以減半