你好,做免稅申報(bào)剩下的,不要做免抵退

【2019年·簡(jiǎn)答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報(bào)并繳納稅款入庫(kù)。2020年4月發(fā)現(xiàn)2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)因計(jì)算錯(cuò)誤多繳50萬(wàn)元,在2020年4月18日向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退還多繳稅款申請(qǐng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過(guò)法律規(guī)定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關(guān)文書,并在2020年4月26日送達(dá)該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請(qǐng)問(wèn)就這題3年內(nèi)的日期到底是怎么樣算的,請(qǐng)幫忙詳細(xì)把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒(méi)有自己出口 去年年底有換場(chǎng)地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報(bào)關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報(bào)關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問(wèn)題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報(bào)關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺?gòu)買發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問(wèn)題
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開了再提升額度嗎?還是不開直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒(méi)有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬(wàn)美金,其中由于質(zhì)量問(wèn)題要扣除1萬(wàn)美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬(wàn)美金。 問(wèn)題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問(wèn)題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問(wèn)題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬(wàn)美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項(xiàng)),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)3季度增值稅報(bào)表時(shí),是否會(huì)合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒(méi)進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)
老師,無(wú)票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財(cái)務(wù)在和外賬公司做對(duì)接的時(shí)候,如果自己的公司存在少報(bào)收入的情況。那么,財(cái)務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險(xiǎn)呢?
新的申報(bào),為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問(wèn)題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬(wàn)會(huì)作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個(gè)月所有已發(fā)生計(jì)件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫(kù)存商品”的那部分成本,也就是累計(jì)的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過(guò)的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷售的收入,發(fā)票都沒(méi)開,這個(gè)影響報(bào)稅嗎
個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個(gè)要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤(rùn)也調(diào)下來(lái)了,因?yàn)椴欢犃舜碛涃~機(jī)構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險(xiǎn)是不是很大啊,急急急
老師,之前沒(méi)計(jì)提社保醫(yī)?!,F(xiàn)在補(bǔ)以前的,可以幫我看看怎么補(bǔ)計(jì)提嗎?求助老師。
困惑于一個(gè)問(wèn)題以進(jìn)項(xiàng)控銷項(xiàng),進(jìn)來(lái)一噸貨,含稅單價(jià)是12500,合同價(jià)格一噸為16500,但是為了控制稅負(fù)在1%,本月開出去的含稅發(fā)票,13541.66,剩余的票在下月開,剩余多少數(shù)量?但是,我本月開出去的金額13541.66,數(shù)量是多少?成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?剛好與我1%的稅負(fù)對(duì)應(yīng),

