您好,意思是高鐵的進項稅額沒有填表嗎
老師您好,我想請問一下,去年的兩個月份,已經(jīng)報稅了,但是沒有勾選進項發(fā)票,沒有勾選認證,是在申報表上直接填的進項數(shù),請問還有補救的辦法嗎?可以去稅務大廳更正申報嗎?謝謝
老師,我剛來這家企業(yè),建筑業(yè),9月份開出普通發(fā)票了,沒申報,還有些進項留抵了,申報增值稅居然能成功,不太理解。我現(xiàn)在直接把9月份增值稅報表重新更正申報就可以嗎?
老師你好,我想請問下,我進電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報,但是財務報表和企業(yè)所得稅報表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計數(shù)據(jù)申報的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財務報表更正申報?如果不去處理會怎樣
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師 我想請問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進項我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報表里面申報抵扣,如果我更正申報的話,不是還會有退稅嗎 。我直接更正報表就行了嗎 退的稅正??梢粤舻謱?/p>
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
是的老師 , 我有1月和8月的高鐵進項,賬上做了但是申報的時候漏填了 ,導致賬上有進項余額,報表上面沒有留抵的。我現(xiàn)在能直接在12月報表上面填嗎,需要做什么說明或者賬務處理嗎? 必須要在1月8月更正申報的話,增值稅和附加稅不是都有多出的嗎 ,我需要做哪些步驟
哦,這種情況只需要在本月納稅申報的時候把這些進項稅額填到申報表里就行了
我可以直接把前面漏掉的高鐵進項集中在12月申報表上面填上去嗎老師?賬務上面我就把留抵的進項沖未交增值稅就行了把
對的,就是這么操作就行了
好的謝謝老師 祝老師生活愉快
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝