同學(xué)你好 入賬的次月開始攤銷

老師,我包地款從4月開始到明年的3月份共計12萬元,已經(jīng)攤銷了3個月的,后續(xù)支付又根據(jù)實際情況結(jié)算又支付了5000元,現(xiàn)在是125000元。老師這個攤銷我要怎么計算呢。是剩余的加上5千元在從新計算攤銷金額嗎?
老師,我們商場租金是叢2020年八月一號開始的,但是攤銷費(fèi)用我是從九月一號開始的,到了今年再交租金時候,攤銷月份我要是從9月一號算就有兩個攤銷,這樣外賬可以?為了以后月份能對上
老師,我們今年租的員工宿舍,租期從2月15號起,租金是11萬元,租一年,領(lǐng)導(dǎo)讓房東分11個月開票,第一筆發(fā)票是3月分開的,但是我們從2月份開始攤銷,這個發(fā)票應(yīng)該從2月份附起,還是從3月份附在攤銷表后
老師,我公司3月份有租金發(fā)票839040.96萬元,我想攤銷,請問這個攤銷從什么時候開始攤銷,怎么計算的
老師我們的房租是6萬元。從7月份開始算計入長期待攤費(fèi)用的什么時候可以攤銷呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那就是從4月開始是嗎
那怎么計算呢 我這個租金期間是2023.3-8月的
對的 總金額除以6個月算出來每月的