你好 那你就在4月-明年3月合計來做分?jǐn)?把這個 5000元加上去; 把你之前攤銷的3個月 少攤銷的金額在這個月補攤銷即可 ; 之后的月份就正常按 125000 合計金額除以 12個月計算出來單月攤銷金額來做賬即可
老師,我包地款從4月開始到明年的3月份共計12萬元,已經(jīng)攤銷了3個月的,后續(xù)支付又根據(jù)實際情況結(jié)算又支付了5000元,現(xiàn)在是125000元。老師這個攤銷我要怎么計算呢。是剩余的加上5千元在從新計算攤銷金額嗎?
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當(dāng)時結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應(yīng)該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當(dāng)時結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應(yīng)該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
習(xí)題八(一)目的:練習(xí)財務(wù)成果的核算(二)資料:1.某工廠12月份發(fā)生下列收支經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價50000元,按13%稅率計算增值稅,貨款已收到存入銀行;(2)按出售Ⅰ產(chǎn)品的實際銷售成本35000元轉(zhuǎn)賬;(3)按售價的10%計算銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的消費稅5000元;(4)以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過程中的運輸費500元、包裝費300元;(5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認(rèn)利息費用;(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)某企業(yè)將取得的罰款凈收入800元轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入,款項已存入銀行。2.計算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤。(1)計算12月份的利潤總額;(2)按12月份利潤總額的25%計算應(yīng)交納的所得稅(假設(shè)沒有其他調(diào)整項目)。(3)按12月份稅后利潤的10%計算應(yīng)提取的盈余公積;(4)將12月份的所得稅轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶;(5)將全年實現(xiàn)的凈利潤自“本年利潤”賬戶轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。(三)要求:根據(jù)上述資料的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制會計分錄。怎么計算的,怎么寫分錄,謝謝
案例:甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,月初原材料沒余額。對于原材料采用計劃成本核算,M材料計劃單位成本為25元/千克。根據(jù)4月份發(fā)生的有關(guān)M材料購入、發(fā)出及結(jié)存的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下。(1)4月6日,從乙公司采購M材料500千克,材料已驗收入庫,價款為12000元,增值稅稅額1560元,以支票付訖,并以現(xiàn)金支付運輸時的包裝費75元。(2)4月12日,從丙公司采購M材料180千克,結(jié)算憑證到達(dá)并辦理付款手續(xù)。貨款5000元,增值稅稅額650元,材料尚未運到。(3)4月23日,本月12日購進(jìn)M材料收到并驗收入庫,材料計劃成本為4500元。(4)根據(jù)本月發(fā)料憑證匯總表,共計發(fā)出M材料680千克,計劃成本17000元。其中,直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)400千克,計劃成本10000元;車間耗用200千克,計劃成本5000元管理部門耗用60千克,計劃成本1500元;產(chǎn)品銷售消耗20千克,計劃成本500元。(5)月末按本月材料成本差異率,計算分?jǐn)偙驹掳l(fā)出材料負(fù)擔(dān)的成本差異,將發(fā)料的計劃成本調(diào)整為實際成本。會計分錄怎么寫求求了
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費嗎?
個體工商戶也要報稅吧?