同學(xué),你好 從3月份附在攤銷表后
老師,我們今年租的員工宿舍,租期從2月15號(hào)起,租金是11萬元,租一年,領(lǐng)導(dǎo)讓房東分11個(gè)月開票,第一筆發(fā)票是3月分開的,但是我們從2月份開始攤銷,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該從2月份附起,還是從3月份附在攤銷表后
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店(160萬包括第一年的房租18萬)各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤(rùn)表分了利潤(rùn)酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營(yíng),共同經(jīng)營(yíng)帳期間由我記帳,18萬的房租我會(huì)從利潤(rùn)表里每月攤銷15000元的費(fèi)用,從第二年開始的房租都是我從利潤(rùn)里拿出來的錢交的,在2022年5月份的時(shí)候又從利潤(rùn)里拿了18萬交了下一年的房租,但是我們只共同了2個(gè)月就轉(zhuǎn)讓給我了,現(xiàn)在有2個(gè)問題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤(rùn)表每月攤銷1.5萬對(duì)嗎?2:從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個(gè)月也就是15萬,我需要拿(轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬)÷2來給他,但是合作伙伴說房租應(yīng)該是18萬,請(qǐng)老師幫忙分析一下到底多少啊?謝謝
請(qǐng)問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發(fā)票來報(bào)銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發(fā)票,我11月直接入福利費(fèi),忘記并入工資記個(gè)人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn),還用調(diào)整22年的個(gè)稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發(fā)票,每個(gè)月房租3200,我想23年給他并入工資交個(gè)稅,我應(yīng)該計(jì)征幾個(gè)月的個(gè)稅???
請(qǐng)問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個(gè)月即23年11月12月不收費(fèi),年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來,即約定的24年1月的租金;請(qǐng)問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計(jì)提費(fèi)用,處理上發(fā)票與計(jì)提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會(huì)被認(rèn)定為為不合理嗎?
老師你好,我們公司收到了一張個(gè)人代開的房租發(fā)票,期限是從2024年3月22—2024年12月31日,不過先付了一般的房租:6500,攤銷的話還是從3月開始攤銷,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么寫?
請(qǐng)問老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用