對的,是的,需要開一模一樣的,但是這種也有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟沅N售出去的是ABC,但是你開出去的只是a。
請問老師如果采購商品再銷售,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購發(fā)票還沒開進(jìn)來,但現(xiàn)在有一個(gè)問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時(shí)數(shù)量的問題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對應(yīng)。但他們不愿意?請問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師,我想請教一個(gè)問題,我們是商貿(mào)公司,我們購進(jìn)的商品是從小規(guī)模納稅人那里買的進(jìn)項(xiàng)稅率是1%,但是我們是一般納稅人銷售出去的話只能按產(chǎn)品真實(shí)的稅率開票這個(gè)問題怎么辦呢?
老師,請教一個(gè)問題,我們對一種產(chǎn)品是貿(mào)易的業(yè)務(wù),供應(yīng)商給我們開票開錯(cuò)了,但是現(xiàn)在也改不了了,供應(yīng)商開出來的發(fā)票,單價(jià)已經(jīng)高出了我們賣出的單價(jià)一倍了。他是數(shù)量開少了,單價(jià)開高了。這么對方又不肯重開,能用嗎,我們是貿(mào)易的,買進(jìn)來后直接賣出去的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是屬于商貿(mào)公司,主要是給機(jī)關(guān)單位,像學(xué)校,部隊(duì)配送蔬菜,水果之類的,他們給我們結(jié)款,我們給他們開發(fā)票,但是我們給他們配送的品又多又雜,品很多,他們要求我們開票,挑選一點(diǎn)明細(xì)出來開就行了,那我們進(jìn)貨開進(jìn)來的明細(xì),也是要跟開出去的明細(xì)一一對應(yīng)嗎?
老師,我想問一個(gè)問題,是這樣子的,我們公司是商貿(mào)企業(yè),每天賣出去的品特別多,但是對方只要求我們開其中的一些品,那么的話,我是不是也要開進(jìn)來,跟他開出去的數(shù)量和品名對上
核定征收的個(gè)體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報(bào)嗎
個(gè)體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
加工費(fèi)成本只有人工,社保,折舊,請問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師好!跨區(qū)域預(yù)交稅費(fèi)怎么操作,公司在上海奉賢區(qū)注冊,實(shí)際經(jīng)驗(yàn)地在上海浦東新區(qū)
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
問題是他們未來的時(shí)候去小商販那里買的,人家不可能給他開那么齊全,或者他找一些供應(yīng)商讓他給開幾百種品類,幾十種品類人家也不愿意給開,太麻煩了,這種怎么辦
現(xiàn)在做不到一對一全部的對應(yīng)上,還是有風(fēng)險(xiǎn)咋辦,開票咋辦呢?
你們能拒絕這種要求嗎?就是你銷售給他什么開什么,即使你購入的沒有發(fā)票,你有購入的證明也可以啊。
可以的,可以按我們賣出去的據(jù)實(shí)開,問題是,我們開進(jìn)來,不能跟開出去的所有明細(xì)一一對應(yīng)了,怎么辦呢?
多了還是少了,少了的沒有關(guān)系,你有留存好實(shí)際購入的證明就行。
就是開出去多了,購進(jìn)的發(fā)票,開的明細(xì)沒有開出去的明細(xì),多,咋辦呢
實(shí)際購入的證明也沒有,連個(gè)入庫單都沒有,都是他們采購買回來后自己手寫的采購單,現(xiàn)在怎么辦呢?
買來的多的話就會(huì)影響你的庫存,一直都在你的庫存里面,你得銷售出去交份稅款才能平。
那手寫的采購單,這個(gè)對方不給你開發(fā)票,你讓他重新再填寫就是了。
沒辦法重新再填寫?還有就是,我們現(xiàn)在是開進(jìn)來什么,開出去什么,對應(yīng)著呢?還沒上進(jìn)銷存的系統(tǒng),你說的交稅平了是啥意思呢?
為什么要交稅,交什么稅呢???
現(xiàn)在開進(jìn)來是什么,開出去的就是什么,不用修改,也不用重新開。
比如你對方給你開的ABC,你開出去的只有a,然后B和C,不就剩下的就在存貨里面,庫存著多著,你的庫存商品不就多了?你是不是得確認(rèn)收入,交了稅款才能把你的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去?
問題是現(xiàn)在是開進(jìn)來abc開出去也是abc一一對應(yīng)的,我們在兩邊協(xié)商對應(yīng)著的?可以嗎
可以的,沒有問題的。
我們在控制著可以嗎?就是人家讓我們開出去什么,我們就開進(jìn)來什么,所有品名都一一對應(yīng),這就沒問題了吧?
你的意思就是實(shí)際是虛開是嗎?那不能保證沒有問題的。
實(shí)際不是虛開,我們真的收入,真的進(jìn)貨了,只是這個(gè)品包含了沒有開出來的品的數(shù)量了,就這個(gè)意思,您是不是暈了,
已銷售出去的ABC3個(gè)產(chǎn)品,1000 你購入的ABCD4個(gè)產(chǎn)品, 那你銷售ABCD4個(gè)1000 本來你銷售出去四個(gè)產(chǎn)品是1000,你現(xiàn)在給他開三個(gè)產(chǎn)品也是1000,不是嗎?
有一個(gè)產(chǎn)品是不是你沒有開出去,隱瞞了收入,然后一個(gè)多開了,虛開。
我下個(gè)月再給d開出去不行嗎?就是總得來說,都對應(yīng)上,往后移不可以嗎?
可以的,只要你沒有虛開就行。
總得來說,到最后就是全部開出去的跟全部開進(jìn)來的數(shù)量對應(yīng)上,而且開進(jìn)來的明細(xì)跟開出去的明細(xì),都是我們實(shí)際進(jìn)貨的明細(xì),實(shí)際賣貨的明細(xì),只是我們?yōu)榱碎_票不麻煩,總的明細(xì)太多了,挑選了里面的一部分?您能懂了嗎?
不行,你不光進(jìn)購入銷售一致,你實(shí)際銷售出去的也得一致。