你好 你們采購了是多少 上家供應(yīng)商就要按實(shí)際采購的數(shù)量和單價(jià)開票給你們。 你們銷售出去了多少 你們就要按實(shí)際銷售給客戶的數(shù)量和單價(jià)來開票的 。 你要看你們實(shí)際發(fā)生多少來的。 合同應(yīng)該是和開票數(shù)量和單價(jià)保持一致的。 現(xiàn)在你們主要是哪里不一致。
請問老師如果采購商品再銷售,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購發(fā)票還沒開進(jìn)來,但現(xiàn)在有一個(gè)問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了。現(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時(shí)數(shù)量的問題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對應(yīng)。但他們不愿意?請問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣出,并開具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在因?yàn)楹贤s定的價(jià)款是浮動(dòng)價(jià),現(xiàn)在要調(diào)減收入,請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷售退回情形,與實(shí)際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來處理吧?
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
我們的老板朋友的公司,采購一臺(tái)儀器直接出口了,但是財(cái)務(wù)把采購的發(fā)票用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金了,沒有退稅,供應(yīng)商也不愿意紅字重開;現(xiàn)在想讓我們幫他們開一張發(fā)票去退稅,但是我們又沒有采購過這個(gè)商品,可以他們開一張銷售發(fā)票給我們,我們再開一張銷售發(fā)票給他們么
老師,請教一個(gè)問題,我們對一種產(chǎn)品是貿(mào)易的業(yè)務(wù),供應(yīng)商給我們開票開錯(cuò)了,但是現(xiàn)在也改不了了,供應(yīng)商開出來的發(fā)票,單價(jià)已經(jīng)高出了我們賣出的單價(jià)一倍了。他是數(shù)量開少了,單價(jià)開高了。這么對方又不肯重開,能用嗎,我們是貿(mào)易的,買進(jìn)來后直接賣出去的
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
實(shí)際采購是是 規(guī)格 3x4的 2800米,規(guī)格3x2.5的1500米, 采購合同清單上是 規(guī)格3x4的1500米,規(guī)格3x2.5的3000米, 銷售清單清單是 總共3000米(已經(jīng)開過票按3000米開的,也是不能變更了)
你好 你們合同要改下。 按你們實(shí)際采購的情況來簽訂合同才對 。修改下合同 要與開票和實(shí)際采購一致哈。
銷售合同沒法變更的情況下怎么處理呢,變更采購合同么?
如果采購的數(shù)量多會(huì)造成成么影響
你好 你們銷售合同 應(yīng)該是按你們實(shí)際業(yè)務(wù)來簽訂的。 采購合同與你實(shí)際業(yè)務(wù)不一致的情況下才修改 。 銷售合同不一致也得修改的 。正??梢宰兏摹?怎么會(huì)無法變更。這個(gè)不應(yīng)該。
銷售合同這邊也是根據(jù)合同清單,確定無法變更,那現(xiàn)在這種情況該如何處理呢?
你好 你自己合同跟實(shí)際銷售出去不一致就要改哈 。