這個(gè)余額不需要再認(rèn)證勾選抵扣了嗎?
老師你好,年未我的應(yīng)交稅費(fèi)有余額的有:應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅貸方150元,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方8932.85元,還有11149.68元進(jìn)項(xiàng)稅末抵扣。如何將以下表調(diào)平。結(jié)轉(zhuǎn)
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),分錄怎么寫(xiě)
中途接手 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目有借方余額 我應(yīng)該怎么把它結(jié)平?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),怎么調(diào)平
一般納稅人,目前有銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額,進(jìn)項(xiàng)借方有余額,不夠抵,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)借方余額,要怎么往下做,
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)疚捶峙淅麧?rùn)55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱(chēng),這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問(wèn)一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門(mén)窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車(chē),這個(gè)吊車(chē)費(fèi)用要怎么走?簽合同,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開(kāi)發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷(xiāo)確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2沒(méi)有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問(wèn)一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶做注資款嗎
這個(gè)余抵扣認(rèn)證了,但是沒(méi)有沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
再做分錄 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)就不對(duì)了
如果只是為了平這個(gè)科目,可直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
去年收到票時(shí)用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目,實(shí)際抵扣時(shí),直接用的進(jìn)項(xiàng)稅額科目,今天發(fā)現(xiàn)待認(rèn)證稅額借方有余額,怎么調(diào)整呢
直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!