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中途接手 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目有借方余額 我應(yīng)該怎么把它結(jié)平?

2022-11-21 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-21 11:18

你好,你看一下是不是有發(fā)票沒有認(rèn)證。

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快賬用戶6822 追問 2022-11-21 11:28

都認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2022-11-21 11:29

那你看一下你賬上的應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和擬申報(bào)表里面的是不是一樣,如果不一樣的話,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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你好,你看一下是不是有發(fā)票沒有認(rèn)證。
2022-11-21
學(xué)員您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5000
2021-07-16
你好 ; 你之前是否還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 你去看看
2022-04-14
您好 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費(fèi)用 50
2024-01-04
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-20
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