你好,應交稅費具體的哪一個科目是負數(shù)兩萬多,這個要么就是留底,要么就是你們單位多交了。
老師,你好!我現(xiàn)在這個公司的賬,公司之前有實收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現(xiàn)在這個問題怎么處理好一點呢?
轉(zhuǎn)記賬過來,負債表期末數(shù):應收賬款46萬,預收賬款49萬。請問這個意思是不是我有46萬開票了還沒收到錢的,有49萬預收了還沒開票的。然后我是可以對沖嗎。前面的會計沒有錄2級科目,我沒辦法知道預收應收是哪些
轉(zhuǎn)記賬過來,負債表期末數(shù):應收賬款46萬,預收賬款49萬。請問這個意思是不是我有46萬開票了還沒收到錢的,有49萬預收了還沒開票的。然后我是可以對沖嗎。前面的會計沒有錄2級科目,我沒辦法知道預收應收是哪些
老師您好,有個很復雜的問題,建筑業(yè)前期會計做賬應交稅費負了2萬多,然后預收賬款還有100多萬沒轉(zhuǎn)收入,也不知道這100萬多有沒有開票,請問這個要怎么處理?
老師,家庭農(nóng)場現(xiàn)在要注銷,但賬面上還有100多萬存貨(實際沒有,之前會計以為這家公司以后會開很多票期初建賬的時候就填了那么多,結(jié)果生意不好,存貨也就沒結(jié)轉(zhuǎn)出去),現(xiàn)在要注銷了,賬務上的這個存貨怎么處理?會計分錄怎樣寫,謝謝!
預交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應該怎么處理?
老師,有一個小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
你看下預收賬款掛賬企業(yè)是哪個企業(yè),然后再去看一下你開發(fā)票的,再看一下預收賬款明細賬,你確認收入的金額是多少。
這個很多年前,還得看賬,搞不清楚是不是沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)
搞不清楚的話,就得做收入。
做收入又得交稅
對的,是的,如果你隱瞞了收入,這種有風險。
你現(xiàn)在不確定有沒有隱瞞收入?
是的,要查賬從頭開始查嘞,頭大
是的,最好是這么做的。