你好? ?那你還是? 整理下爛賬錯賬? 盤點每個科目余額來重新建賬。? ?https://www.acc5.com/course/course_10583.html?有空可以去看看這個。 整理下思路?
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師,你好!我現(xiàn)在這個公司的賬,公司之前有實收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現(xiàn)在這個問題怎么處理好一點呢?
你好,我公司之前記賬公司做賬,開票,現(xiàn)在把想收回來了,賬上掛的應(yīng)收賬款和實際應(yīng)收賬款大很多,但是銀行余額都能對上,就是有的項目提前開票,但是賬款沒有收到,可能掛應(yīng)收賬款了,我現(xiàn)在沒辦法找出來對應(yīng)掛賬的原因,想一次性給沖了,能這樣操作嗎?
老師 現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題 公司前會計他沒有改個人部分社保 但是他知道該扣好多 但是前前會計也是這樣 現(xiàn)在我這邊接了 我賬面上做的是正確的 但是實際工資表還是和以前一樣 因為我不想得罪公司的人,這種做賬有沒有什么影響哇
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么